你好,你可以1、跟他联系叫对方退回这部分钱;2、对方实在不愿退回只能是公司承担了。

老师你好,对方给我们开一张银行承兑汇票,我们作为接收方是否银行也需要开通银行承兑汇票功能才能接收票呢
老师,旺店通erp(电商专用的erp)抓取电商平台收入的逻辑是卖家商家实际收到的钱(包含平台付的优惠券)还是买家实际支付的钱(不包含平台付的优惠券)?
生育津贴和营养费应该怎么入账,打给个人备注生育津贴吗?
董老师 在线吗?想咨询您。
送的做账软件在哪里的
老师小规模申请核定征收的条件是啥呢?手续是什么呢? 核定征收了以后日常要怎么去记账报税尽量合规呢? 我们公司是食品加工企业,进项票少,利润薄,老板要票价格高,厂里资金周转困难,设备都没票
老师经营范围里有技术服务,现在合同资料整理归档录入扫描上传系统,开票是开信息技术服务,还是研发和技术服务
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老师:要用EXCEL做手工账,有没有自动生成财务资产负债表 利润表的模板
老师,我们公司是一家小规模纳税人,2024年第一季度第二季度都红冲了发票,增值税形成了负数,申报增值税直接0申报了,2024年第三季度开具7万的正数发票,没有进行负数的抵减,直接按7万申报了增值税,增值税跟企业所得税形成了比对差异差异,需要更正报表, 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢,还是更正第三季度的报表比较好,第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数,按抵减后的数据填列更正,
退不了了。公司承担的话该怎么做分录
公司的和个人的全部做进管理费费-公积金。
做员工福利费可以吗
这不是员工福利费啊
老师是这样的,我是计提的时候借管理费用公积金了,贷应付职工薪酬了,发放的时候该怎么写
计提: 借:管理费用-公积金 公司部分 其他应收款 个人部分 贷:应付职工薪酬 扣缴: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 再把个人部分转入费用: 借:管理费用-公积金 个人部分 贷: 其他应收款 个人部分 就平了。
谢谢老师
不用客气,祝你工作愉快。