你好按13% 增值税, 1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理改为其他业务收入 增值税收入=和所得税收入一致, 应交税费——应交增值税(销项税额) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 贷:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得)

我们老板有一家汽车销售公司,和一家物流公司他,他很多给他通过汽车销售公司购买的车,就挂靠在自己的这家物流公司,以前都是客户付款,按揭放款都在直接到销售公司,发票我们又直接开给物流公司,是不是应该物流公司直接付款给销售公司呢?然后物流公司收客户的车款,还有购置税,保险费上户都应该在物流公司呢?物流公司又销售给客户,但是客户的首付款和按揭款都打在物流公司,是吧,但是我们物流公司又不会给客户开发票了,销售公司开给物流公司发票,物流公司再给客户签的时候没有发票,客户以前的车款都打在销售公司,按揭款客户车款都打在物流公司,物流公司再付销售公司,可是物流公司和客户有合同没发票,物流公司怎么确认增值税和收入
物流公司,一般纳税人。个人买车挂靠在物流公司,物流公司做入固定资产,抵扣了税,计提了折旧;过了一年,物流公司把车过户给个人,会计分录怎么做?卖出时开什么税率的发票?
老师,21年“现代汽车公司”卖车给“雄伟汽车公司”,“雄伟汽车公司”用这个车上户到“吉盛物流公司”,然后“雄伟汽车公司”开机动车销售发票给“吉盛物流公司”,“吉盛物流公司”没入账固定资产,同时这台车的也一直没提过折旧,上月这台车从“吉盛物流公司”以212000元转给“东恩物流公司”,“东恩物流公司”付款给“现代汽车公司”,现在“现代汽车公司”说钱退不回来,用这笔钱付车贷款,“东恩物流公司”要求“吉盛物流公司”开发票,这种情况怎么处理呢?
老师,21年“现代汽车公司”卖车给“雄伟汽车公司”,“雄伟汽车公司”用这个车上户到“吉盛物流公司”,然后“雄伟汽车公司”开机动车销售发票给“吉盛物流公司”,“吉盛物流公司”没入账固定资产,同时这台车的也一直没提过折旧,上月这台车从“吉盛物流公司”以212000元转给“东恩物流公司”,“东恩物流公司”付款给“现代汽车公司”,现在“现代汽车公司”说钱退不回来,用这笔钱付车贷款,“东恩物流公司”要求“吉盛物流公司”开发票,这种情况怎么处理呢? 老师,麻烦帮忙看看
老师,21年“现代汽车公司”卖车给“雄伟汽车公司”,“雄伟汽车公司”用这个车上户到“吉盛物流公司”,然后“雄伟汽车公司”开机动车销售发票给“吉盛物流公司”,“吉盛物流公司”没入账固定资产,同时这台车的也一直没提过折旧,上月这台车从“吉盛物流公司”以212000元转给“东恩物流公司”,“东恩物流公司”付款给“现代汽车公司”,现在“现代汽车公司”说钱退不回来,用这笔钱付车贷款,“东恩物流公司”要求“吉盛物流公司”开发票,这种情况怎么处理呢? 麻烦老师了
净菜公司,人工按照计件为准,每月工资在68万,制造费用(管理人员工资,车间费用,折旧等)85万元,报价按照计件为准,此时制造费用是否比计件人工高
你好,老师,我想问一下企业有留底50万,年收入300万,这个增值税要交多少?
什么情况离职单位给员工更多赔偿
老师好,多年前的应收账款 收不回了 完整的处理是怎样的 我们是小企业准则 企业会计制度
我想招人,然后想问一下这个工资我平时应该怎么去算呀?我都不会。
老师好,欠的公司的钱拿要回的酒顶行吗?
老师,请问一下,我们公司有个既是客户又是供应商,我们应收账款是318万,应付账款是300万,现在要用应收抵扣应付,抵扣完后正常情况下我们应该有18万应收账款,但是协调后这18万对方不再支付,这18万要怎么做账啊?谢谢老师
在做长沙卓越家具有限公司的账套里,6月份的本年利润是129131.60,而资产负债表和未分配利润123225是怎么得出来的?
长期股权投资中分配现金股利怎么做帐
老师,公司想给员工办理体检卡,走不了工会经费,那公司还可以办理体检的让员工去体检吗
谢谢老师!
好的,我先回复别的学员呐。