同学你好,“吉盛物流公司”开发票给“东恩物流公司”即可。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    我们老板有一家汽车销售公司,和一家物流公司他,他很多给他通过汽车销售公司购买的车,就挂靠在自己的这家物流公司,以前都是客户付款,按揭放款都在直接到销售公司,发票我们又直接开给物流公司,是不是应该物流公司直接付款给销售公司呢?然后物流公司收客户的车款,还有购置税,保险费上户都应该在物流公司呢?物流公司又销售给客户,但是客户的首付款和按揭款都打在物流公司,是吧,但是我们物流公司又不会给客户开发票了,销售公司开给物流公司发票,物流公司再给客户签的时候没有发票,客户以前的车款都打在销售公司,按揭款客户车款都打在物流公司,物流公司再付销售公司,可是物流公司和客户有合同没发票,物流公司怎么确认增值税和收入
老师,我们老板名下两家公司吗一家物流公司一家销售公司,我们这里客户买重汽和和和牵引车牵引车都必须不能不能上私户,只能上公司户,销售公司将购车发票开给物流公司,发票开的是裸车价格,物流公司收客户的是包牌价,就有上户费,购置税,保险费,吊货箱的费用,然后不会给客户发票,所以首付金额和贷款金额打到销售公司账户,先做销售公司的账,所以除了发票金额就有一部分多余款项,这部分就是客户上户的后续支出。我把多余的这部分转到物流公司的时候,做的借库存现金,贷其他应付款-个人,第二步借:其他应付款-个人 贷:库存现金虽然平了,但不能体现那些后续支出的明细 ,如果体现的明细又不平,该怎么做呢?谢谢老师
老师请问一下,我们是一家物流运输公司,公司的几十台车都是客户挂在我们公司,买卖都要通过我们公司,所以有很多购车的进项,但是我们又没有实体运输,老板想把进项抵扣,就给别人开了运输合同,开了运输发票,别人也会把发票金额对公打给我们,我们扣除了税点之后,又不能对公给别人,以前就是法人将款提到个个卡,想办法转给对方个人帐户,现在公转私越来越严,有没有什么好的办法解决这个问题呢?注册仓储租赁还有汽车配件的个体户可行不,或者有没有好点的办法呢? 谢谢老师
老师,21年“现代汽车公司”卖车给“雄伟汽车公司”,“雄伟汽车公司”用这个车上户到“吉盛物流公司”,然后“雄伟汽车公司”开机动车销售发票给“吉盛物流公司”,“吉盛物流公司”没入账固定资产,同时这台车的也一直没提过折旧,上月这台车从“吉盛物流公司”以212000元转给“东恩物流公司”,“东恩物流公司”付款给“现代汽车公司”,现在“现代汽车公司”说钱退不回来,用这笔钱付车贷款,“东恩物流公司”要求“吉盛物流公司”开发票,这种情况怎么处理呢?
老师,21年“现代汽车公司”卖车给“雄伟汽车公司”,“雄伟汽车公司”用这个车上户到“吉盛物流公司”,然后“雄伟汽车公司”开机动车销售发票给“吉盛物流公司”,“吉盛物流公司”没入账固定资产,同时这台车的也一直没提过折旧,上月这台车从“吉盛物流公司”以212000元转给“东恩物流公司”,“东恩物流公司”付款给“现代汽车公司”,现在“现代汽车公司”说钱退不回来,用这笔钱付车贷款,“东恩物流公司”要求“吉盛物流公司”开发票,这种情况怎么处理呢? 老师,麻烦帮忙看看
                合伙个人获得合伙企业购买登记在个人名下房为什么不是分红?
老师,这句话是什么意思,资金收付款就是被挂靠和挂靠方一起共同用财务,然后开立一个专用的账户,收付款手机号挂靠方要知道。
领导买了两部手机,2演万元,这个怎么做账
请问老师,我司实际销售的是产成品,对于我司来说就是产成品,但是客户让开发票开成半成品,对我司有什么影响吗?
企业卖的车,只取得二手车交易发票,没有税率和税额怎么申报入账呢
麻烦老师帮我看一下,我这样算是否是正确的,我先描述一下,是两种材料款给我们同事做,一个是麻料,一个片石,我们挂赣阳公司做总施工方,现在供应商给总施工方开票麻料是1509276.32,片石是416853.06,实际结算的麻料是1132846.5,片石是155202.48,多开部分再相应的给税金供应商,剩下就是导回来,如表一,你看一下这样算是否是正确的? 第二个表是,这个事是给同事小舒实际承接人,就是我们公司给小舒的结算价是麻料1132846.5,片石是155202.48,现在小舒在上游供应商那采购这两种材料,成本价是906277.20,片石是142722.8,这都是要按开票金额来交税的,你再看一下实际承包人小舒的利润是不是这样的?
老师在哪里能查到退税的金额
分录不会找借/贷方向
技术转让服务费来钱开成“无形资产-技术”,那么入账的话是进无形资产吗?
近年来人社、财政或国资办关于国有企业管理人员工资薪酬的相关规定和文件都有哪些?是什么?最好要文件原文
但钱是转给现代公司去了,没转给吉盛物流哇
同学你好,“吉盛物流公司”可以写个说明,注明发票款转给“现代汽车公司”。
21年,吉盛买过来的金额是41万,也没做固定资产的
吉盛和现代没有业务往来的
同学你好,没关系的,就当存货销售了即可。
没理解老师的意思麻烦老师了
就是那个吉胜那个汽贸,汽贸他卖给吉胜的时候,然后吉胜这边他拿了发票没有做账,也没有做固定资产,然后那个,抵扣也没有抵扣,什么都没有做,就是过了这么久了,然后现在的话就是卖出去的价格只有29万,之前之前的时候,那个汽贸开给吉胜的时候,那个价格是41万,相当于少了十几万。然后我们现在就是说,从那个从那个汽贸那边开一个十几万的负数发票过来,就是开开开红字票。然后这边汽贸这那个集顺这边的话就给他开票,给他开票完了之后,然后就是那个现代那边又收了钱怎么弄。
同学你好,“吉盛物流公司”没有做固定资产,也没有抵扣,就做存货处理,买来41万元,卖出去29万元,就当低价销售了。
物流公司营业范围没有销售车的这项哪
同学你好,一次两次的,没有问题的。