同学你好,这个就要看你是想做中间商还是只想收中介费了
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。存货采用实际成本核算,销售成本在确认收入时逐笔结转。甲公司2019年12月发生经济业务如下: (1)向B公司采购甲材料~增值税专用发票上注明价款900 000元、增值税117 000元,另有运费2000元,增值税额180。发票账单已经到达材料已验收入库,货物及运费以银行存款支付。 (2)1日,向己公司除销产品一批,合同约定的现金折扣条件为2/10, 1/20, N/30 (计算现金折扣时不考虑增值税) ,开出的增值税专用发票上注明的商品价款为20万元增值税税额为2.6万元,该批产品成本总额为12万元。产品已发出,符合收入确认条件, 甲公司于12月7日收到乙公司上述款项。 (3) 10日,购入一台不需要安装的N生产设备,取得经税务机关认证的增值税专用发票注明的价款为800000元,增值税税额为104000元,款项尚未支付。 (4)18日,向两公司销售—批原材料,开出的增值税专用发票上注明的材料价款为10万元,增值税税额为1.3万元,由于是成批销售甲公司给予两公司10%的商业折扣,材料已于当日发出,同时收到两公司开出的商业汇票一张。该批材料的成本为4万元。
老师好,我刚接了个一般纳税人卖厨房电器的,主要是在在商场卖的的,我公司从厂家进货,拿到商场卖,商场卖出了一台,我们就给商场开了一台的发票,这月的进货专发票都是样品,各一台的,问题:1-我家是一般纳税人,是否有收入了,就得按税负交增值税?税负多少阿?刚开业就卖了一台 ,不赚钱,可否不交增值税,我是否把进项发票都认证了,因为认证后,进项大于销项不用交增值税, 2-我家9月开出的发票,我在十月那期结束前可以认证发票8月的进项发票,但属于是九月属期的认证 发票吧?3-有收入了开出发票了,那分录怎么做正确?因为是让商场卖,商场还收百分之五的回扣,,发票我看是开给商场的,并且商场还预付了20万, -4-老师你帮我看下下面的老板发给我的卖出这套电器的明细,老板说商场搞活动本来我家卖的价钱一共是4780元,商场说给顾客200优惠券,实际我家收到顾客的钱是4580元,再给商场百分之五的回扣,商场还要我们再给商场200元,说是他们搞得活动,老板说为何,要给商场200元,老师这是怎吗回事,以后再有同样活动,我们该怎么定价格合适? 5_老师根据我发的图片,和4-上面说的,分录怎么做啊!十分感谢
本公司是小程序平台, 收入主要来源于 :商家挂商品 在平台上面 (商品价格假如10元) 消费者下单购买实际支付10元 平台抽成2元 (公司实际收入也是这样的)在支付给商家 如果消费者需要开票的话 ?是平台开票呢 还是商家开票税收风险低一些呢?(假如以上数据全部进入对公 10元消费者给到我们平台对公 消费者确定收入再扣除平台抽成2元 剩余8元在支付给店家)如何确定收入 是按照2块钱确定收入还是说按照10元呢?如果按照2元确定收入 那我的平台账需要怎么做打入到对公的10元呢?
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师我公司是一家小规模公司,经营电商平台,该平台上商家自行负责商品采购,销售及发货,我司只提供商家与消费者的平台,我们平台充值了10万元的电子卡并向消费者出售并开具了电子普通发票(不征税发票),可以确认收入为10万元,那成本该如何确认呢??关于消费者在平台上消费,购物卡的金额是直接转到商家的,商家是否要开票,怎么开?会计分录怎么做??
你好 我们公司是14年成立的,现在再做减资的准备,我们减资成功后,实缴金额要在几年内完成啊
开出转账支票支付印花税200元车船税55000元
老师工资的个税是不是收入减去5000的扣除数,再减去专项附加扣除子女教育等,再减去保险个人负担的部分,最后的数再看看适合哪一个累进税率,再相乘,再减去速算扣除数!
老师,更正了24年的增值税表,25年1-5月的要更正吗
商贸公司进货10个种植体,赠送1套工具盒,合计1100元,后来工具盒单独卖了200元,成本怎么结转
现在就是有一个问题都是A公司是帮B公司做业务 ,A公司是一般纳税人。所有利润是最后A公司转给B公司。然后A公司开了这个450131.7的发票,收到394158.65的发票 销项398346.63 税额51785.07 价税合计450131.7 进项348812.98 税额45345.67 价税合计394158.65 请问 A公司转多少钱给B公司 税钱都是算B公司的 A公司属于代缴。(不算印花税和所得税)?
老师好!麻烦问下公司是小规模,这个季度开票150万 一个点普票,有成本票,有哪几种税需要交,大概多少钱
老师,税务登记时出现:您投资总额和当前时间有效的投资方信息中投资金额之和不同?咋回事?
老师注销的时候股息红利按银行50万报,还是按未分配利润报
进项留抵可以退税吗?
我建议你收中介费,这样你的风险小一点。商家直接与客户对接。商家开票给客户10元,你开票给商家2元。