你好 不一致的话。 那么 你就得去更正 之前年报; 去税务局大厅申请修改的

建筑公司汇算清缴营业收入和增值税营业收入,数据不一致,存在2020年没有完工项目,怎么更正申报年报报表
请问老师,建筑企业在22年11月已到合同完工日期,但是有500万未收到工程款也未开票,今年3月税局查账后更正了12月的增值税报表,申报了这500万未开票收入并缴纳了税金,那么这500万的企业所得税收入是不是也需要更正去年12月的数据,增加主营业务收入并结转成本,不然这增值税和所得税收入包括财务报表不一致,会有风险提示
请问老师季度增值税专票填写服输,普票填写相对应的正数,清缴汇算导致增值税营业收入与企业所得税营业收入不一致怎么改表,能不影响所有的表和报表等。
老师,我上年份的发票收入,忘记把增值税和营业收入分开,导致现在报表的收入含有增值税的,那我汇算清缴申报年报这个数据和系统的收入不一致,我需要全部都改了吗?金额不多就一百来税费。
2024年的财务报表年报数据已经填写,为啥企业所得税汇算清缴数据还这么显示(您申报的第一行营业收入金额与财务报表填报的数据0不一致,请核实,如财务报表数据错误,请更正财务报表数据后,再继续申报)?下面的营业成本,等数据也是如是显示
公司收到知识产权补助,怎么做账 需要做台账吗,这笔款到时怎么支出,怎么进行专款专用,怎么区分
今天8点多开了一张20万的专票,会不会被税务预警啊,我查了一下小红书说不能在晚上8:00以后开票
购买的货款,后面不买了,后面冲红发票怎么处理,购买时分录借预付账款,贷银行存款,
跨境电商企业采购取得普票,能抵扣税点吗,还是直接按价税合计算采购成本
A公司将所持B公司股权转让给C公司,对价是C公司承接A公司部分债务。在计算印花税时,是否以C公司承接A公司这部分债务为计税依据,按产权转移书据计算计算缴纳印花税?
购买了一笔材料款,然后分两笔款转账的而且还不是一个账户,怎么做账?
小规模 老师请问一下 培训机构出租一间教室出去。开普通发票需要缴纳哪些税费?
小规模 老师请问一下,无票收入填税务申报的时候,是实际到账的金额申报吗?这个金额是含税的还是不含税收入呢
老师问一下培训机构寒假出租教室,应该计入什么收入?需要交哪些税费?
老师,怎样查往期特定工伤申报的数据?
我知道的更正,问题是那部分2020年没有完工的收入,怎么办?怎么填
你好 没有完工的就挂着 ; 等着完工达到了进度 完工做收入报税
问题就是这部分没有完工的收入,年报报表怎么填才能和增值税申报表收入一样?
你好没有完工 你增值税是一次性开票 先按 一次报增值税。 你 企业所得税 按你们 完工部分来报收入
那就是这样报的,增值税收入和企业所得税收入不一致,分局不行,让更正申报呢?怎么办?
你好 那你这样的话 那你就 企业所得税 也一起报收入处理了