你好 如果是一次性付款验收的 可以直接计入固定资产科目
请问老师:我公司2017年对在建工程进行预估转固,做凭证:借 固定资产~XX 贷 应付账款~暂估工程款 在建工程~工程成本 2018年将预估转固的资产评估后转入投资性房地产(不再计提折旧),转入投资性房地产时做凭证: 借 投资性房地产~XX 贷 固定资产~XX 累计折旧~XX 至2020年,进行净资产审计,将预估应付项目转至应付单位名称下进行明细核算,发现少预估600万,应怎样调整?是否可以不通过固定资产科目,求分录
老师 我想请问一下 我们房屋竣工验收在建已转入固定资产。其中有一笔水电工程款当时一半发票来了我已经转入房屋原值,另一半忘记暂估了。现在这水电工程款的另一半要加进这个固定资产增加原值吗?我可以直接把这笔费用计入在长期待摊费用吗?
仿古木屋建成竣工验收了,现在第一次付清款4万,不通过在建工程直接做固定资产科目可以吗?
老师,这个小木屋是景点上盖的,当时总共盖了3个己建成,首付10万做在建工程科目,由于其他原因拆掉了,剩下的3个木屋材料堆放在一个地方,现在用其中1个小纺古木屋材料在汽车站修建木屋高亭,协商4万峻工验收,请问老师这个木屋能入在景点3个小木屋项目中吗?还是直接做固定资产?(注发票注明工程项目景点3个小木屋项目)!
工厂采购设备 付款就收到发票了,按发票做到了在建工程科目中,现在年底转固定资产没有验收单可以么?后面没有附件。 还是直接把以前月份收到发票时候的账直接改成入固定资产?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
固定资产卡片增加方式选直接购入还是什么?
固定资产卡片增加方式选直接购入
仿古木屋岗亭是自建的啊,选直接购入行吗?
这个没关系 都是一次性付款的
老师,这个小木屋是景点上盖的,当时总共盖了3个己建成,首付10万做在建工程科目,由于其他原因拆掉了,剩下的3个木屋材料堆放在一个地方,现在用其中1个小纺古木屋材料在汽车站修建木屋高亭,协商4万峻工验收,请问老师这个木屋能入在景点3个小木屋项目中吗?还是直接做固定资产?(注发票注明工程项目景点3个小木屋项目)!
直接计入固定资产科目 使用期限一年以上的均计入固定资产科目
那3个小木屋账怎么做啊?(干了又拆了)付的款在在建工程挂着呢?
计入在建工程-临时设施
关键是3个小木屋现在拆除了,合同价30万,首付了10万入在建工程,也没有审计报告,剩下的钱怎么算,是不是领导和施工单位协商剩余款项,他们双方同意付多少钱就可以了?
是啊 协商一致出具一个报告就行了