你好 如果是一次性付款验收的 可以直接计入固定资产科目

请问老师:我公司2017年对在建工程进行预估转固,做凭证:借 固定资产~XX 贷 应付账款~暂估工程款 在建工程~工程成本 2018年将预估转固的资产评估后转入投资性房地产(不再计提折旧),转入投资性房地产时做凭证: 借 投资性房地产~XX 贷 固定资产~XX 累计折旧~XX 至2020年,进行净资产审计,将预估应付项目转至应付单位名称下进行明细核算,发现少预估600万,应怎样调整?是否可以不通过固定资产科目,求分录
老师 我想请问一下 我们房屋竣工验收在建已转入固定资产。其中有一笔水电工程款当时一半发票来了我已经转入房屋原值,另一半忘记暂估了。现在这水电工程款的另一半要加进这个固定资产增加原值吗?我可以直接把这笔费用计入在长期待摊费用吗?
仿古木屋建成竣工验收了,现在第一次付清款4万,不通过在建工程直接做固定资产科目可以吗?
老师,这个小木屋是景点上盖的,当时总共盖了3个己建成,首付10万做在建工程科目,由于其他原因拆掉了,剩下的3个木屋材料堆放在一个地方,现在用其中1个小纺古木屋材料在汽车站修建木屋高亭,协商4万峻工验收,请问老师这个木屋能入在景点3个小木屋项目中吗?还是直接做固定资产?(注发票注明工程项目景点3个小木屋项目)!
工厂采购设备 付款就收到发票了,按发票做到了在建工程科目中,现在年底转固定资产没有验收单可以么?后面没有附件。 还是直接把以前月份收到发票时候的账直接改成入固定资产?
SAP对比金蝶用友,有什么优势?
老师个体户工资用现金开等其他的,最后有很多其他应付款,最后要注销的时候还不怎么办,一般都是和业主的往来
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
固定资产卡片增加方式选直接购入还是什么?
固定资产卡片增加方式选直接购入
仿古木屋岗亭是自建的啊,选直接购入行吗?
这个没关系 都是一次性付款的
老师,这个小木屋是景点上盖的,当时总共盖了3个己建成,首付10万做在建工程科目,由于其他原因拆掉了,剩下的3个木屋材料堆放在一个地方,现在用其中1个小纺古木屋材料在汽车站修建木屋高亭,协商4万峻工验收,请问老师这个木屋能入在景点3个小木屋项目中吗?还是直接做固定资产?(注发票注明工程项目景点3个小木屋项目)!
直接计入固定资产科目 使用期限一年以上的均计入固定资产科目
那3个小木屋账怎么做啊?(干了又拆了)付的款在在建工程挂着呢?
计入在建工程-临时设施
关键是3个小木屋现在拆除了,合同价30万,首付了10万入在建工程,也没有审计报告,剩下的钱怎么算,是不是领导和施工单位协商剩余款项,他们双方同意付多少钱就可以了?
是啊 协商一致出具一个报告就行了