可以直接用之前的发票来作为固定资产的附件处理,可以的。
老师,生产设备已经投入使用了,但是还没有收到发票,或者收到了发票还没有付完款,又或者是欠款也欠票,这3个情况下可以在建工程结转入固定资产吗?后期怎么调整
工厂采购设备 付款就收到发票了,按发票做到了在建工程科目中,现在年底转固定资产没有验收单可以么?后面没有附件。 还是直接把以前月份收到发票时候的账直接改成入固定资产?
老师,我们自建厂房,2021年3月竣工领了房产证,3月转固定资产是根据发票金额来转,房子原值也是根据发票金额,这个月查账发现2017年竞买保证金120w还挂着其他应收款,土皮中标了会计没有把120w转入土地转让金,以及2021年4月到22年10月收到的工程发票130w还入在建工程,请问我现在把120w转让土地转让金无形资产待摊,补计提 房子原值是不是也增加这120w,然后把21年到3月到22年12月的房产税补了? 竣工后工程款还有130w没付款也没开票,也没入房子固定资产,21年4月—23年1月陆续才开完工程票,那我转入房子固定资产是按收到发票时间来还是按竣工21年3月,如果补计提分录如何? 上面的转入固定资产130w和120w土地转让金(无形资产)=250w的房子原值也更着增多,那我可不可以不把原值增加,不想补交房产税了,如果交,怎么样更省税?
构建污水设备,收到发票后做了在建工程贷预付账款,年底做了借固定资产 贷在建工程 但是只有验收单,还有质保金未支付,现在满三年了需要支付最终尾款,怎么做账?已经结转完在建工程到固定资产了
老师您好!我们公司开给对方公司的销售发票金额是2305324元,其中有2万元是帮别人开的运输费用,这个分录我是这样写的:借:应收帐款2105324元,其他应收款20000元,贷:主营业务收入2105324,其他应付款20000元,这样写对不对?谢谢
老师,残疾人就业保障金申报是根据什么依据申报的?是不是企业里面没有残疾人就业就不用申报?
收到普票,名称开的是酒还有餐饮,问说是宴会,进管理费用-会议费,可以吗?
老师,个体户核定征收的,开票额度突然提高了,不影响核定征收吧?如果后面开票超出限额怎么交税?交哪些税?现在增值税开票税点是1
用软件做账,如何计算计提所得税?是不是把别的账做完了,然后点一下结转损益,然后看一下本年利润的数,计算一下计提的所得税,然后再结转一下损益
老师,请问一下。张生是A公司的法人,法人以自己的个人名义在淘宝开了一家店铺,店铺是以个人名字开的没有营业执照,但是店铺的收入确是以A公司开票出去的,这种合理吗,需要怎么交税。是由张生交税还是A公司交税?
万寿菊浸膏开票时怎么选
老师,您好!请问一下外经证的有效期是多久呢?异地工程的质保金需要2年后到期,到时候才开发票的话,是不是外经证还需要重新开?
如何快速计算成本占比? 公司销售多种不同的产品。运费一共产生500元。 现在需要计算产品成本同摊分的运费,如何快速计算?
郭老师,像这种帮别人办出口退税,退下来,手续费收几个点,是按哪个收
把发票复印放到现在转固定资产的附件就可以么
对的对的,这样子就行了。