你好,纳税识别号开错了是不能入帐的,只能退回去重新开

老师我是自己公司,然后去年我有十多张发票,当时开票人员把目录输入错误,然后今年我们的合作单位,然后就把去年的十多张票找出来,要我重新开,大概的金额在100万左右吧,然后我想问一下,如果现在我开这个红字发票。对方单位是要我重新把那个发票开给他,他说开蓝字发票和红字发票,然后这样的话就能这个平衡,但是我这边公司的会计他就不愿意做,他说这个特别麻烦,说到时候的话税局会要求我们这边什么要补税呀,这些所以说我就不明白我的合作单位那边的话,他说我开那个红色发票和蓝字发票,这样开了对冲,然后就没有任何问题,但是我的会计说问题很多,他说甚至可能很麻烦,可能会税局的话要要求我补税,所以说我的问题就是想咨询你一下,到底哪个说的是正确的?
老师,他们开发票把人家的纳税识别号漏开了一位,有很多张,如果红冲的话会很麻烦,有什么办法解决吗?
开发票把人家的纳税识别号漏开了一位,有很多张,如果红冲的话会很麻烦,有什么办法解决吗?要向税局申请吗
老师你好,我想问一下我的供应商上个月开专票给我纳税识别号开错了,导致我认证不到票抵扣不了税,这个有没有什么解决办法?如果不认进去我们要交很多增值税
老师,如果我司的收入有一半其实不是我们的收入,我们后续是要私对私打给别人的,但是呢他们又不能开票给我们冲成本,就导致我们虚增了收入好多,这种情况下有什么办法可以解决吗?
有个问题我想咨询您一下,就出差旅行社代订机票的问题,取得对方开具的普通发票,不能抵扣进项税。但我在网上查阅资料,其实旅行社也是可以开具电子行程单的吧?如果我们仅凭旅行社开具的普通发票入账,是否合规呀
老师,运输企业,货车平台找车交的会员费是计入成本还是管理费用
按年申报营业账簿的印花税,1月收到投资款 烦回复以下: 1、当月计提,还是等到12月计提印花税 2、于次年1月申报期缴纳印花税
留抵欠,26年还可以吗?
郭老师,郭老师在吗可以解答问题吗
老师您好!请问劳防用品普通发票可以抵扣进账税额吗?
请教下,股东借款给公司用,现在还款还要给股东利息,股东取得的利息是不是要交增值税1%,利息红利所得20%的
如果两个单位之间往来,多数是快递邮寄货物的形式,这种物流模式如何留痕
请问老师,建筑服务劳务费还能开么?
@朴老师 早上好 问题请教的
是我们这边开错很多给人家
3-7月份的 现在是红冲吗
那也只能作废发票没有其他办法
不是当月的能作废吗
我现在需要怎么做啊 已经跨月了 有很多张
跨月必须红冲,张数多也没办法,纳税识别号不对就无法抵扣