您好 请问业务已经发生了吗
老师,公司一直亏损,三年前确认收入500万,已开票,已收到款。现在领导说这500不能确认收入,怎么调整?借:以前年度损益;贷:预收账款? 另外,已缴纳增值税怎么办?
老师,如果公司应收账款贷方过多,是以前年度未确认的收入。现在怎么才能销账?
老师,很多年前以借货形式出的货,当时账务是以成本金额借应收账款,贷库存商品,没有确认收入。 现在确认是收不回来的,设备和应收账款都收不回来,要如何处理?
公司注销时。之前挂在应付账款借方的无票支出,如何处理?还有16年挂在应收账款贷方余额,能在注销时当月按照未开票收入确认收入吗?还是说必须要把未开票收入确认到16年才可以?
请问老师,客户收货确认后,销售方先确认收入,暂不开票,如能做账可以区分应收账款的账龄啊?未开票前,对方不承认账龄。
老师,这三道题的答案我看了也不是很明白
中级财务管理 从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
残保金的申报,全年薪资,是指全年的税前薪资吗?是指签了1年及以上劳动合同的正式员工才需要计算进去,实习生那种的薪资不需要算入进去吧?
老师 加工制造业,考核班组和车间主任的电子表格
员工用自己钱垫付工程款,对方没有给发票可以入账吗,可以入借预付账款,贷其他应付款某某员工吗
老师,为什么资产会计账面价值大于计税基础是应纳税暂时性差异呢,负债正好相反呢
老师,先租房后付款的分录怎么做?(如:3月收到1-3月房租专票,3月末付的款)
你好老师。 那个。小规模有。税前费用扣除吗?
每一个工作表都有好几个单位的明细,如何把它们汇总到一起?
已经发生了。只是没开票
那您要做未开票收入处理
但是老板不想交税。以前的会计帐表不符。所以我也不知道怎么做
其实因为没交接也不知道之前什么原因会挂着。但是我只能理解是收入。
借:应收账款 贷;营业外收入 那可以这样写分录 不需要缴纳增值税 要缴纳企业所得税
这个摘要或者无附件?如果查到是不是也不行?
可以写说明 收到了预收款 业务没有发生 所以转到营业外收入 老板签字做附件
好的,谢谢
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
如果零售行业,挂账金额又比较大的话呢?会不会不合理?
不要一次性结转啊 要分期