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老师,这样处理对吗?

老师,这样处理对吗?
2021-08-04 14:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-04 14:22

同学你好 这样处理可以的

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快账用户2122 追问 2021-08-04 14:26

老师,这样处理后所有科目都是清零了,只有转出未交增值税有余额,对不对? 那为什么在申报的时候显示的要缴纳税费跟账务处理后的金额刚好相差进项转出加上减免税款两个相加的3000元

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快账用户2122 追问 2021-08-04 14:27

上面科目有写错,是进项转出

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齐红老师 解答 2021-08-04 14:31

是 这个最后转出就行了

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同学你好 这样处理可以的
2021-08-04
你好 我个人认为一开始提了6000,直接就借:库存现金 6000 贷:银行存款 6000 后来又存入 借:银行存款 6000 贷:现金 6000 不用通过其他应付款吧。
2021-01-12
你好! 是的,思路是对的。
2021-08-23
同学你好 没看到你的分录
2023-06-19
是的。顺便提醒一个知识点,长投减值不可以转回
2021-09-11
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