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老师,我们之前财务提早一个月把一笔业务金额直接入账到利润表,我现在接下这个工作,我要怎么写这笔分录。因为要报老板收支明细

2021-08-04 17:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-04 17:13

你好    这样会影响利润的 ; 不能提前做 业务的 ;    你这个业务是什么业务内容。描述下看怎么处理。 原来是怎么做账分录的 

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快账用户7142 追问 2021-08-04 17:39

我们之前会计没有用财务软件,现在开始用。

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齐红老师 解答 2021-08-04 17:46

 你好    那你就整理期末数据  比如你8月建账你总得整理好 7月末  所有科目的 期末数据来建账才行的 

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快账用户7142 追问 2021-08-04 17:49

我不想建账要怎么做

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齐红老师 解答 2021-08-04 17:50

 你好 不想建账 ; 那你都不做账吗? 你查账征收必须要建账的。 必须要整理期末数据来建账的。   

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快账用户7142 追问 2021-08-04 17:51

我们不查账

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快账用户7142 追问 2021-08-04 17:51

我就想弄好7月,之前不关我的事情

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齐红老师 解答 2021-08-04 17:53

 你好    但是你 7月你也得整理数据来建账的。 不可能期初你直接写0 。 这个  除非你之前没有业务发生  

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你好    这样会影响利润的 ; 不能提前做 业务的 ;    你这个业务是什么业务内容。描述下看怎么处理。 原来是怎么做账分录的 
2021-08-04
同学你好 原分录负数红冲
2021-08-04
你好 ; 可以的。 如果确实有利润分配的话 可以直接分的。 现在分就行了
2021-12-27
同学,你还 做分红转出
2021-09-04
你好   那就是增加你的利润 。  你收到钱 可以这样来处理   借银行存款 贷未分配利润 到时利润增加了 会影响你企业所得税的  假如分红还得影响个税的  
2021-05-07
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