同学你好 原分录负数红冲

老师,我们之前财务提早一个月把一笔业务金额直接入账到利润表,我现在接下这个工作,我要怎么写这笔分录。因为要报老板收支明细
我们之前财务提早一个月把一笔业务金额直接入账到利润表,我现在接下这个工作,我要怎么写这笔分录。因为要报老板收支明细!内账
之前的项目,原先给工人的工资是分包方那边做工资表也由那边直接打款。现在还有12万多是这个项目的利润,已经进我司账号上,老板想把这笔取出来,我们这边要怎么合理把这笔金额转出来?
内账以前每个月的交的税费我都管理费用直接当费用冲了,现在老板要求10月税费114603.7在利润表中主营业务税金及附加中体现,那这个分录怎么写呢
老师请问,我12月冲了一笔7月的营业收入10000多,因为之前会计做错了账,现在利润表营业收入本月金额是负数,7月的时候这笔收入也没有开发票。我们公司是小规模纳税人。7月的已经在10月申报了。这种情况怎么填财务报表和增值税报表呢?谢谢