同学你好 很高兴为你解答 借:递延收益 贷:在建工程 需要看是不是属于专项补助的

收到稳岗补贴,用于给员工缴纳社保,账务这样处理,借:银行存款, 贷:递延收益;借:管理费用-社保 贷:银行存款;借:递延收益,贷:营业外收入,这样做对吗?现在社保局要来查这笔补贴,说是专款专用,要求建立专账核算?老师专账核算是什么意思呢?怎么做呐?
递延收益直接冲减在建工程,应该怎么入账?然后这笔递延收益需要缴纳企业所得税吗?
老师您好,我们现在有两笔补贴。一笔是600万的设备专项资金,也有相关的文件报告。这是不是属于不征税收入。我们做账时收钱时贷的递延收益,然后每期按照设备折旧年限去冲递延收益借:递延收益10,贷:其他收益10。所得税年报的时候是不是一增一减10? 还有一笔是土地补贴300万没有相关文件,是不是属于征税收入,我们做账也是和上述处理一致,但是报年报的时候是不是,当年需要把300万一次性做成收入交税,然后以后也是一增一减?
老师,这里为什么差额要直接确认递延所得税?公允和账面的差额不是应该就计入留存收益吗?
老师 请问政府拨付给我们的项目专项资金我们先计入了递延收益,后来这笔资金用在了项目工程款上,需要把递延收益冲平吗?账务处理需要怎么做呢?
给自然人开普通发票,名称和纳税人识别号怎么填写
老师,技术部和研发部的人员工资可以计入研发支出-工资吗
老师,请问公司以下问题整改方案具体有哪些,谢谢:档案缺失问题:外出申请档案缺失、供应商考核资料缺失、招标归档文件缺失
请问老师,做工程给对方开了机械租赁发票,机械和人都干的,那对应的机械租赁成本要去什么科目呀?工程施工-合同成本-机械租赁费?工程施工-合同成本-间接费?主营业务成本-机械租赁费?哪个比较合适?
小规模纳税应交税费-应交增值税(销项税额)科目期末贷方有余额,这个是不用交税的,有余额需要做账务处理吗?
小规模企业,季度收入超30万,年度没有超标准,汇算清缴是否能退税呀?
老师,怎么算员工工资,和应该缴纳的个税啊?他工资一个月8000
个人申请备用金,是做的借其他应收款贷银行存款,那用的时候怎么做呢
中级财管和注会的精讲课什么时候开始
一般纳税人销项和进项的分录月末结转分录麻烦写一下