在支付工程项目时,从在建工程科目转入银行存货科目,具体会计分录为: 借:在建工程 贷:银行存货 工程结束后,将固定资产科目转入在建工程科目,具体会计分录为: 借:固定资产 贷:在建工程 在每月计提折旧时,将折旧费用计入相应的费用或管理科目,具体会计分录为: 借:制造费用或管理费用 贷:累计折旧 在将递延收益冲平时,需要将递延收益科目与营业外收入科目进行抵消,具体会计分录为: 借:递延收益 贷:营业外收入

老师,您好,我还想在问下关于收到政府补贴专项资金的账务处理,我们企业是当地政府引进的,我们是影视创作公司,在公司成立初给了一笔补贴金,主要是用于我们剧本创作费、活动费用的开支,这笔款入递延收益吗?
收到财政拨的棚改项目专项债计入专项应付了,因为我们没有直接用于项目,而是把钱付给第三方去支付,我们跟第三方又挂了个往来,就用在建冲了其他应收,但是账上的专项应付如何冲减呢,还是收到这笔款的时候就该计入递延收益
公司有收到政府专项补助的资金由于研发,需要单独做账做成本费用的归集,收到费用的时候是计入递延收益么?那么有采购设备或者人工费用的发生怎么做账呢?例如:管理费用-xx项目-工资/社保/房租/其他费用,是这样来设置的吗?
项目政府补贴,我们是按期分摊计入递延收益,但是申报所得税时,我要按照税法这笔补贴全部计入收入,就产生了递延所得税的差异。这种差异是资产还是负债以及账务处理需要在12月份进行?分录是?
老师 请问政府拨付给我们的项目专项资金我们先计入了递延收益,后来这笔资金用在了项目工程款上,需要把递延收益冲平吗?账务处理需要怎么做呢?
老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账(重新做账),理账中发现有几张24年我公司开出的发票(金额100多块),该发票不是平台线上开的,线下也没有该公司对应的银行流水打进我公司公户,问其他人大家都不知道,那这几张发票该怎么办?要确认收入吗?
你好,老师,怎么注销工商个人电子签名
老师,现在报3月份的工资可以吗?
老师好,开具建筑服务的发票的时,工程项目及地点已经在票面上显示,备注栏还需要备注吗?有对应的文件支持吗?
老师,你好,我这个经营范围能开电子设备和网络设备吗?工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务
投资分红转增实收资本后,工商办理了增资了,税务还需要怎么备案,跟分录怎么做