在支付工程项目时,从在建工程科目转入银行存货科目,具体会计分录为: 借:在建工程 贷:银行存货 工程结束后,将固定资产科目转入在建工程科目,具体会计分录为: 借:固定资产 贷:在建工程 在每月计提折旧时,将折旧费用计入相应的费用或管理科目,具体会计分录为: 借:制造费用或管理费用 贷:累计折旧 在将递延收益冲平时,需要将递延收益科目与营业外收入科目进行抵消,具体会计分录为: 借:递延收益 贷:营业外收入
#提问#老师,我们向科技厅申报了一项空调节能项目,科技厅要求我们把收到的政府拨款做到递延收益,现在我要支付一笔测试费,是不是直接冲递延收益,递延收益后面都要花费出去,是不是不涉及到递延所得税资产,也就不需要交税
老师您好,请问我们公司收到一笔专项设备资金,我们做账的时候是 借:银行存款 贷:递延收益 我们按照设备的折旧正常计提—借:管理费用 贷:累计折旧 这样对吗?如果这样做了,那递延收益那个金额怎么冲走
#提问#老师,我们有一个研发项目,是这样的,科技厅支付一部分专项资金,我们自己出一部分自筹资金,这个项目完工以后,后期的收益有一部分归客户,有一部分收益归我们,我们的收益这款我是计入其他业务收入么?这个专项发生的费用我怎么做账,全部计入研发支出,结转到管理费用?科技厅拨款的那部分之前做的递延收益,如果这部分发生了我怎么结转递延收益,是年底结转么?还是说我专项资金用完就可以结转
老师,您好,我还想在问下关于收到政府补贴专项资金的账务处理,我们企业是当地政府引进的,我们是影视创作公司,在公司成立初给了一笔补贴金,主要是用于我们剧本创作费、活动费用的开支,这笔款入递延收益吗?
收到财政拨的棚改项目专项债计入专项应付了,因为我们没有直接用于项目,而是把钱付给第三方去支付,我们跟第三方又挂了个往来,就用在建冲了其他应收,但是账上的专项应付如何冲减呢,还是收到这笔款的时候就该计入递延收益
老师,您好,之前的领导说我不与人沟通,请问下到底怎么和他们相处?我自己人生心得其实也不愿真心教别人的?
报废汽车的残值入账能免增值税吗
老师,我们的外聘财务顾问说,我把固定资产,办公用品,机器耗材的应付账款做在了其他应付款是错的,其他应付款金额太大了,不行,有风险,我跟他说,这个应付款,此消彼长,重要的是业务真实,请问老师,:1、我习惯把固定资产等做在其他应付款里,这样要查当年有多少材料,就查应付账款就行了,这种习惯是错的吗,2、我这样说法是不是对的
宋生老师在吗?想咨询您个问题
老师在财务软件上全盘是怎样流程操作呢谢谢
老师我们给培训老师发补助代扣的个人所得税要从发放的金额里扣出来嘛?
老师装修装饰公司小规模预计年收入2500万,其中家居家具1000万,能拿到材料和运费专票,安装费拿不到,家装主材收入600万,拿一小点专票,轻工辅料收入900万拿不到专票,。现在面临合规,怎么重构业务合理避税,怎样升一般纳税人
请问不是超过10天了吗,这个解释没看明白
老师,请问如果注册资本2000万,已经实缴。想减资800万。账上现金900万。还用考虑,短期借款,和应付账款这些吗?希望有过实操的老师回答
老板报销他个人抬头的电话费,怎么做账?