同学你好,跨区域预交的企业所得税,需要在报表里填写的。
老师,小规模跨区域先预交企业所得税,本月要计提所得税???
老师,你好,跨区域预交税款的企业所得税和印花税是怎么计算的
老师。你好,跨区域预交的企业所得税需要在报表里填写?
你好老师,请问填报跨区域涉税事项信息反馈表时,里面的外出经营情况里是不是要把所有税种(预交的增值税,城建税,教育费附加等以及企业所得税、印花税)都填报
老师,请问下12月预交了跨区域预交的的企业所得税,在第四季度预缴企业所得税的时候抵减了预缴跨区域所得税,分录怎么做?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
是填在哪个表里
同学你好,一般情况下,填写到企业所得税申报表里。
每个月申报的报表里不填?我们是每个月有时会有跨区域预交税款
同学你好,每个月申报的报表里要填写的。
是填在哪个报表的那一栏?
同学你好,你说的是每个月申报的什么表,所得税和财务报表,不是按季度申报吗,只是财务报表给领导报送才是每个月报的吗,如果是每个月给领导报送的财务报表,跨区域预交的企业所得税,需要在利润表的所得税栏填写。
就是增值税和附加税申报表
同学你好,如果是增值税的话,外地预交的增值税的附加税,也要填写到这个申报表里的,就是填写到已交税金栏里即可。