你好,一般预收账款业务的会计处理: 收到预收账款时: 借:银行存款 贷:预收账款--XX客户

公司收到一笔款,不想挂预收账款科目,如果用应收账款科目挂账怎样写分录?
本月预收部分货款,分录怎么做?不设预收账款科目,用应收账款科目。下月剩余货款收到,票也开出,分录怎么写
银行公帐收到预收货款,不想用预收帐款科目,想用应收帐款,分录怎么写?
老师你好,应付账款收到发票后分录怎么做,之前预付的货款我用的应付账款科目
前期收到货款都在预收科目核算,现在想调整到应收账款科目 1‘预收账款借方余额100万 调到应收账款分录怎么做? 2. 预收账款贷方余额100万 调到应收账款分录怎么做?
一般纳税人如果做出口免税,对于进项票的要求
老师,税务局自来水公司要整改,把2022年至2025年销售水表3%的税额补缴10%,把2022年至2025年安装劳务3%的税额补缴6%。这些公司都是做其他业务收入,现在记账凭证该怎么做补缴凭证呀
老师你好 我想请问下 如果在当年享受了一次性扣除的话 调减的那部分数据 在营业成本中需要减出来吗
出口退税,税额退不了全部,这个账怎么做
老师一般人开的专票,税都交了,能作废么,不给钱
公司买的写字楼,取得的电费发票会是我们公司名称的还是物业公司的名字
老师你好,请问下收到发票发现金额比打款出去的金额少,这种分录如何处理呢?
去年账上未分配利润多了9.72元,今年调整分类怎么做
老师,您好!取得销售方发票开个人名义开票有什么风险?
国内货物运输代理服务,小规模纳税人只能开普票,税率是1%吗,能不能开专票的
不设预收账款科目 借:银行存款 贷:应收账款--XX客户
下月剩余货款收到,票也开出,分录怎么写 借应收账款--XX客户 贷主营业务收入 应交税费--应交增值税 借银行存款 贷应收账款--XX客户
老师 假设合同总金额是10万 预付是3万,下月剩余货款7万收到,票也开出,分录怎么写 麻烦标下应收账款和银行存款金额 借应收账款--XX客户 贷主营业务收入 应交税费--应交增值税 借银行存款 贷应收账款--XX客户
收到预收账款时: 借:银行存款3 贷:预收账款--XX客户3
借应收账款--XX客户10 贷主营业务收入 应交税费--应交增值税
不设预收账款科目 借:银行存款3 贷:应收账款--XX客户3
借银行存款7 贷应收账款--XX客户7