晚上好啊,100*1.13%2B100*13%*4%=113.52 这样理解行么

我们公司是供应商,买100万的货,对方要发票,我们声明了要票的话就得加收13个点的税费,那么我应该给对方开多少金额的发票?对方又要给我们转账多少钱的货款呢?
老师,您好,我们需要给对方66100,但是我们还要在此基础上给对方4%的服务费,金额是含税金额,我们开票的金额应该多少呢
老师,我们需要就开票的金额承担4%的税费,我们承担的这部分税费也需要对方开票,那这样是不是就会成为一个死循环呢
老师,您好!我们比如不含税金额为100万,税率为13%,我们就开票金额的税费再承担4%的费用,但是这个费用需要开票,那么对方单位价税合计需要开多少钱的票给我们呢
老师 不含税金额是3037元 我们需要对方开发票 对方说开票需要加7个点,然后税额的税也需要我们承担,这样的话我们需要给他打多少钱呢?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
100×13%×4%也是需要计算到开票金额里面去的,这样就会一直循环了
您好,这个113.52开票时点含税金额,开出来就是这个总金额了,这样可以么
我怎么觉得口径不一致呢,100×1.13是含税金额,100×0.13×0.04是不含税金额
您好,4%您说是税金部分4%,我就按税金算