你好; 你们这个是在挂靠业务吗

老师,我们购买一批材料,原来合同是不含税价15万,我们付了15万过去,对方开13%发票15万元给我们,叫我们现金付6%的税款9000元到供应商私人账户,现在我们不想通过现金付,想对方把税金部分也开票给我们,供应商开9000的票又产生税中税号请问怎么换算,税中税也由我们承担,那我们公司要补付多少钱给供应商
老师,我们有一笔付款152000元,对方不给我们开票的话需要扣除哪些税费出来(按理对方应该给我们开9%税率的票)首先是增值税9个点的增值税和附加税,然后还扣除1个点的所得税,还涉及到其他的税吗,我们是建筑安装行业
建筑公司,有人把项目挂靠给我公司,具体业务:开发票不含税金额请357757.37元,增值税28330.49元,附加税2977.40元,印花税100.37元,企业所得税6691.26元,我们收的管理费是13478.46元,收到工程款330697.12元付给挂靠方金额326291.5元,现在欠挂靠方4465.62元。收到材料发票236074.44元,人工97619.97元。求做账分录,在余额表里看查看到所欠金额和所欠成本,应要和对方对账需要看是否欠钱和对方成本是否给足,我们公司只收管理费,除了管理费是我公司的,其他的都是挂靠方承担,我们打款也是根据收到工程款直接扣除税费,管理费后打给挂靠方。
我们和一家劳务公司签订合同,给他们管理费和税。5.39%管理费和税。 (增值值税3%附加税0.36%(0.03*0.12)印花税0.03%、 2%的管理费)税率是对方给的。想问一下具体的管理费和每项税金各是多少?假如实发工资是1万元,对方给我们开票金额要含着管理费和税。
老师好:我们成本是含税19372.5元开票给对方专票含税9万元,收取对方9000元管理费,我们扣除成本和管理费和增值税附加税等,还要付给别人多少钱我们才算合适不知道对方说的这个价是不是合理的早,具体怎么算的?(对方说他们开票57000元6%发票给我们并付款给对方)
库存没有那么多,为什么欠供应商的钱越来越多,老板说越做做亏
个体工商户开发票超额了,需要全额交增值税吗?
老板说欠款越来越多怎么解释,说越做月亏
我们公司外购一批预制菜,用来发放员工福利,有一个车间的员工是外包的,这部分外包福利我们不自己承担,发了之后从往来款扣除。这部分发给外包人员的福利我们需要进项税额转出吗?
老师,您好,我想向您咨询一下,我要补申报三季度小规模纳税人的增值税及附加,企业所得税,在哪个功能里面?我没有找到。请老师告诉我
老师,9810报关出口到海外仓,海外仓一件代发的报关单上贸易国要写哪个国家?
老师 问一下 就是我们收到承兑汇票 银行里面的怎么做账 用应收票据 还是用其他货币资金-应收票据 这个科目呢?
发票金额1500,去年给我们开错了,汇算清缴没调增,现在给我们开正确的了,直接塞去年凭证里可以吗
劳务派遣差额纳税,开具的发票的分录可以写一下吗
老师,公司正在股权转让。税局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者权益降幅较大、销售利润率波动较大,期间费用变动率较大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的数据做对比吗?
我不咋懂,老板是这样问我的,不知道是具体是不是挂靠
你好; 这个应该是 有人挂靠你们 ; 你们去开票给客户 ; 然后收到款你要扣除税费和管理费 ; 在把余额支付给挂靠单位的
老师,那这个咋算呢?第一次碰到不晓得怎么算怎么弄
你好; 这个应该是你先看你 缴纳了那些税费 把合计加起来 %2B 管理费用 按照 多少扣点 ; 合计金额 来算
老师成本不加吗?
你好;成本这部分不考虑进去哈 ; 只是你计算所得税的时候 这部分考虑成本减去的
老师,合计加起来里面不加成本吗?对方说开6%票给我们57000元喊我们付给他,按照合理的来我要怎么算呢
你好1; 成本 你说的主要是那些方面的
就是我们采购回来的成本
你好; 你这个意思是买东西回来; 然后对方要求 收取发票税点 ; 你们要求对方开票 是吗 ;那怎么会涉及管理费的问题
老师,我们采购的是另外一家的我采购成本是19 372.5元,只是在我手上过了一道手,所以要收取客户管理费9000元并且我们开票给客户90000元,现在客户说扣除增值税附加税和管理费和成本客户开票给我们6%的发票过来,算下来老板问我付多少给他们
你好; 你就按照票面来 付款即可 ; 按照发票 ;这部分 是收到的发票 做成本来处理的; 你 开票出去是9万; 9万是包括管理费用部分的 ; 对方扣除了 增值税和附加税以及管理费后 ; 按照金额来付款开票 ;
老师,可是对方财务说开票给我们57000元这又是咋来的
你好 ; 对方 应该是自己算的一个金额 ;你先准确描述下你们之间业务到底是什么 ; 你们之间这样开票 ; 是啥业务发生的; 等下 才好 判断清楚的; 怕回复错误了