你好; 你们这个是在挂靠业务吗

老师您好,请问我们现在一张费用单8000元,对方说可以给我们开13个点的增值税专用发票,但要另外收我们10个点的票费。我们让他们开发票是不是划算点,我们付票费800元,但可以抵920的税。是这样理解的吗?
建筑公司,有人把项目挂靠给我公司,具体业务:开发票不含税金额请357757.37元,增值税28330.49元,附加税2977.40元,印花税100.37元,企业所得税6691.26元,我们收的管理费是13478.46元,收到工程款330697.12元付给挂靠方金额326291.5元,现在欠挂靠方4465.62元。收到材料发票236074.44元,人工97619.97元。求做账分录,在余额表里看查看到所欠金额和所欠成本,应要和对方对账需要看是否欠钱和对方成本是否给足,我们公司只收管理费,除了管理费是我公司的,其他的都是挂靠方承担,我们打款也是根据收到工程款直接扣除税费,管理费后打给挂靠方。
我们和一家劳务公司签订合同,给他们管理费和税。5.39%管理费和税。 (增值值税3%附加税0.36%(0.03*0.12)印花税0.03%、 2%的管理费)税率是对方给的。想问一下具体的管理费和每项税金各是多少?假如实发工资是1万元,对方给我们开票金额要含着管理费和税。
老师好:我们成本是含税19372.5元开票给对方专票含税9万元,收取对方9000元管理费,我们扣除成本和管理费和增值税附加税等,还要付给别人多少钱我们才算合适不知道对方说的这个价是不是合理的早,具体怎么算的?(对方说他们开票57000元6%发票给我们并付款给对方)
老师,别人给我们开票,税率6%. 我们要开 2000元的发票。对方说要收10点,这十个点是多少,怎么算出来的。 还有这税点我们是不是应该单独私下打给他们才对
老师,我们酒店部分营业款是用老板微信和支付宝收的,那我入账能写其他货币资金-微信吗?这个微信和支付宝专门用来收营业款的
老师请问,预收账款金额很大,挂账超过三个月会引起税务预警吗?
老师请问,我们公司是甲公司,今天下载进项发票,发现里面有乙公司名称,税号是甲公司的,一般是什么原因会出现这种情况呢,豆包说是做了税务变更导致的
就是之前个人垫付啦一些钱,想从公户转出来是只有这几种办法?
发工资的就是得交社保啦吧
如果公户转私户怎么操作
老师,您好,我公司从农民手里收购的哈密瓜,然后再卖给客户,像这种的,我们开什么发票,税率是多少,要交哪些税呢?
老师,我们是物业公司,我们收取业主水费,发票应如何开具?
老师,酒店行业用营业报表确认收入,再附上发票,收入部分没发票的,确认为无票收入。,那么我想知道,微信收的钱和支付宝收的钱。下面附什么凭证,现金的可以开收据?
老师,实收资本10703917.2印花税交多少呀?
我不咋懂,老板是这样问我的,不知道是具体是不是挂靠
你好; 这个应该是 有人挂靠你们 ; 你们去开票给客户 ; 然后收到款你要扣除税费和管理费 ; 在把余额支付给挂靠单位的
老师,那这个咋算呢?第一次碰到不晓得怎么算怎么弄
你好; 这个应该是你先看你 缴纳了那些税费 把合计加起来 %2B 管理费用 按照 多少扣点 ; 合计金额 来算
老师成本不加吗?
你好;成本这部分不考虑进去哈 ; 只是你计算所得税的时候 这部分考虑成本减去的
老师,合计加起来里面不加成本吗?对方说开6%票给我们57000元喊我们付给他,按照合理的来我要怎么算呢
你好1; 成本 你说的主要是那些方面的
就是我们采购回来的成本
你好; 你这个意思是买东西回来; 然后对方要求 收取发票税点 ; 你们要求对方开票 是吗 ;那怎么会涉及管理费的问题
老师,我们采购的是另外一家的我采购成本是19 372.5元,只是在我手上过了一道手,所以要收取客户管理费9000元并且我们开票给客户90000元,现在客户说扣除增值税附加税和管理费和成本客户开票给我们6%的发票过来,算下来老板问我付多少给他们
你好; 你就按照票面来 付款即可 ; 按照发票 ;这部分 是收到的发票 做成本来处理的; 你 开票出去是9万; 9万是包括管理费用部分的 ; 对方扣除了 增值税和附加税以及管理费后 ; 按照金额来付款开票 ;
老师,可是对方财务说开票给我们57000元这又是咋来的
你好 ; 对方 应该是自己算的一个金额 ;你先准确描述下你们之间业务到底是什么 ; 你们之间这样开票 ; 是啥业务发生的; 等下 才好 判断清楚的; 怕回复错误了