你好 哪个科目有余额40?
我们是工业企业,进销存用的是月末加权平均,现在调库存只能调入库,比如一件商品没有了,月初还剩着500我入库那里的数量填了负500,因为用的是月末加权平均,单价不一样,库存里面没有了产品,但是还有余额这个怎么办(比如月初数量是500,金额是5000,入库数量我填负500,因为是加工业算分配率得出成本单价,这样就导致月出的单价和入库单价不一致,产品实际已经不在了,但是还有余额)
老师,我上个月购进一批货物,因为发票没有回来,就先暂估入库,我用速达软件记账(数量金额式核算),暂估入库时因为有入库单,所以就按照入库单录入了数量、单价、金额。这个月发票开回来了,红冲上个月暂估入库,录完与上个月暂估相同的会计分录红字保存时显示《核算的单价不能小于零》这个该怎么办呀?我上个月都结帐了,这是什么原因啊?
老师,我上个月购进一批货物,因为发票没有回来,就先暂估入库,我用速达软件记账(数量金额式核算),暂估入库时因为有入库单,所以就按照入库单录入了数量、单价、金额。这个月发票开回来了,红冲上个月暂估入库,录完与上个月暂估相同的会计分录红字保存时显示《核算的单价不能小于零》这个该怎么办呀?我上个月都结帐了,这是什么原因啊?
老师,我问你一下,上月我销售了一笔货,金额是2000,数量是五单价是400,但实际上我开错了,适量数量应该是50,单价是40,我本月冲红的时候呢,就是把五冲红改成挣50,但是余额有40,当然金额是没有的,一正一负就抵消掉了,但是40一直有40的数量,余额我应该怎么办?
老师,请问我们是销售方上个月开票了但是这个月银行有退一部分款,可以不冲红上个月的发票在这个月给这个公司开票的时候在原本要开的产品金额和数量上直接减掉退款的金额和数量吗?账务上应该怎么做如果可以直接这个月开票减掉退款金额开票需要冲红之前结转的库存吗?需要冲红退款部分结转的库存吗?
印花税是按期申报的,我现在在报2季度的印花税应税凭证书立日期是写什么时候呢,应税凭证数量是合同数量还是发票数量呢
长期待摊费用问题,公司已经开始营业了,那这个长期待摊费用应该是如何平均下来?
老师,2020年12月份补交了一笔增值税,没有冲红发票,直接补缴了2%,应该怎么做分录
请问老师,无票收入做凭证时摘要写什么呢
签约协议在哪啊?刚好像只签了一门课程的。完蛋,现在要怎么做才好
老师,待抵扣的进项税金,在资产负债表中,填在哪一项
老师,民宿购买,浴缸,面盆,马桶,要入普定资产还是,管理费用
本月开出含税收入销项发票38507,税额4430.01,上期留底进项税额29615.11 怎么做分录
劳务公司的零时工也要申报个税嘛
您好老师,我们劳务公司,去年的工资有的是在1月份发的,然后申报个税也申到1月份了,然后那个报表工资是12月份计提的,这样的话有没有税务风险呢
主营业务收入 金额是零 数量40
主营业务你没有红冲吗?开了红字发票,你不就得红冲了。
因为上个月的主营收业务收入,如果我结转损益的时候不是都是零了吗?然后当这个月的时候,我我冲红冲的是负五,但是销售是50,这样的事,这样的话,金额嗯都一正一负抵消掉了,但是他还差一个45哦,我刚才说错了,应该是45,45的数量,但是说金额和单价都是没有的
红冲的时候,你的数量写多少?
主要是看你红冲的。损益结转这个没有问题。
冲红是-5实际销售50
如果我充手动改50就行了应该但是跟实际冲红数量不符吧
之前你销售的时候数量是五,然后你红充了之后红冲了5 这个就没有了,是零了,然后你再开一个50的。
您帮我看一下
不对 之前的5呢 篮子的5呢
蓝字不应该是正确得了吗 是50呀
之前的5不应该结转损益0了吗
你好 之前错误的蓝色。
是上个月的不是也都结转损益了吗
那已经结转损益了,这个数量还是能看出来的,只不过是他的金额余额是零。
照你这么说的话,你这个45也没有,已经结转损益了。
这个45这个月才得转 但是金额是0转不了啊
借应收账款负数贷主营业务收入负数5应交税费负数,借应收账款贷主营业务收入50应交税费。 借主营业务收入45,贷本年利润。
我再给你重新说一遍啊,就是我在六月的时候销售是五件货,然后金额是2000块钱,到月底的时候我结转了,把这五件货结转主营业务收入都转出了,期末的时候损益科目为零,主营业务收入后面就是零,没有金额的,然后本月我就把上个月那张销售五的发票给冲红了,红了之后,然后我篮子的正确发票,正确发票金额也是2000正一负主营业务收入,金额是零,但是负数五正数时,导致我的数量是45,单价为零,金额为零,现在我的主营业务收入就是必须要把这45的数量减转出去,但是没有金额结转不了
你红冲的时候把成本红冲了吗?
正常的,你的库存商品需要核算数量,你的主营业务收入怎么会核算数量?
就是这个软件自动的
你的收入,所有的都需要核算数量吗?