同学你好 不需要调整;等收到发票后再冲减应付账款;
付材料款给对方公司,我写的借应付账款-xx公司,贷:银行存款,但对方没开票过来,我账上就有余额,我需要调整吗?
老师您好,建筑行业材料商开进来的普票,分录借:应付账款–XX公司,贷:银行存款,当月付款,当月到票,但是月末期末余额还是在借方,那我后期要怎么调呢。
老师你好,我从公账里面支付给对方公司3552,对方公司没有开票给我,但是货回来了,借:银行存款,贷:应付某某公司,借人库存商品,贷:应付某某公司,对吗
老师请问我公司的银行回单上有一笔付出去的款 摘要写着技术服务费 应该怎么写分录啊 是借应付账款**公司贷银行存款 还是 借管理费用 贷银行存款丫 ,我们只是付款给对方 还没收到对方的发票
应收账款借方余额表示已经给对方开发票但是对方没有给我们付款的 贷方余额表示对方付款了但是我们没给人家开发票。 应付账款借方余额表示已经给对方付款了,但是对方没有给我们开发票。 贷方余额表示已经给我们开发票但是没付款?是吗
老师,电子税务局我缴纳印花税是缴费失败,提示超过年检规定个月以上仍未年检,这是什么原因呢
老师,我得怎么调整呀,现在我新接的会计,出纳也是新干的都指着我怎么改,之前提前入账的老会计是借:库存现金 贷:应收账款然后借:银行存款贷库存现金 把库存现金都清零了,但是这里边有2万企业微信提现到另一个一般户的钱,之前会计和出纳她都给我整到基本户里去了,我现在再按一般户的银行流水来,我的库存现金就出负数了。10月初我得怎么做分录调整呀,之前的都结账了我不想动他分录
老师好,自己育的秧苗出售时是直接从消耗性生物资产里结转成本还是也需转库存商品后再结转?谢谢
老师,你好,我想问下,机械租赁公司,有一辆自卸车是二手买来才1万块钱,每个月租给其他工地还可以租万把块钱!那请问这个自卸车是按固定资产做还是按管理费用做?
老师在销售收入差不多的情况下,本月支出比上月多,利润确和上月差的不多,但是库存比上月多,这种情况就是因为,看似账面有利润,实际上都挤压在库存里的原因是吧。谢谢解答
老师,我们是超市,之前是个体工商户,会计未建账,税务查账补证税款,现在升为一般纳税人,但是之前的存货都没有要求供货方开具发票,现在怎么处理
老师之前季度利润表季报报错了,老师3季度申报利润表季报是正确的,填写完企业所得税3季度本年累计金额,会覆盖之前的数据吗?
老师,早上好!这个季度企业所得税预交要填那个职工薪酬事项一和事项二,我想请问一下,像中秋发给员工的钱,比如说每人发500元,4个人发了2000元,这个我做到工资表中了,那计提工资的时候,这个2000元,是直接做到工资里,还是福利费里?还有中秋请员工在外面吃饭的餐费,这个是计到福利费的话,这个分录怎么做?要计提吗?
老师好我问下,这个月报税期截止到10月27号,所以我还未申报所有税种,但是现在要开发票是可以的不影响的对吧,小规模公司
开票出售生物资产免税收入在增值税申报表里怎么填?平台直接录入免税收入栏,应该更正填入固定资产收入栏中吗?会不会系统不给录入或比对异常?
现在问题是对方不开发票了
同学你好,您方收到材料了么?
收到了,我们是先付款,人家发材料
同学你好,收到材料 借,原材料 贷,应付账款 只是材料成本没有发票,不能在所得税前扣除;
但我们不是生产型企业,我们是建筑企业,也这么写吗?
同学你好 但我们不是生产型企业,我们是建筑企业,也这么写吗?——计入工程施工一工程成本一材料费;