同学你好 不需要调整;等收到发票后再冲减应付账款;
付材料款给对方公司,我写的借应付账款-xx公司,贷:银行存款,但对方没开票过来,我账上就有余额,我需要调整吗?
老师您好,建筑行业材料商开进来的普票,分录借:应付账款–XX公司,贷:银行存款,当月付款,当月到票,但是月末期末余额还是在借方,那我后期要怎么调呢。
老师你好,我从公账里面支付给对方公司3552,对方公司没有开票给我,但是货回来了,借:银行存款,贷:应付某某公司,借人库存商品,贷:应付某某公司,对吗
老师请问我公司的银行回单上有一笔付出去的款 摘要写着技术服务费 应该怎么写分录啊 是借应付账款**公司贷银行存款 还是 借管理费用 贷银行存款丫 ,我们只是付款给对方 还没收到对方的发票
应收账款借方余额表示已经给对方开发票但是对方没有给我们付款的 贷方余额表示对方付款了但是我们没给人家开发票。 应付账款借方余额表示已经给对方付款了,但是对方没有给我们开发票。 贷方余额表示已经给我们开发票但是没付款?是吗
你好,老师,我想问一下税务局那边来做纳税评估,现在说要让我做22年之前印花税申报,我这个要怎样处理
结转主营业务成本需要凭证吗,凭证是什么?
老师你好,公司可不可以借现金给员工发工资
先考实物然后经济法是不老师
应收账款确定收不回来,做了营业外支出,税法上成本是不是要调整应纳税所得额
利润表里面的应付增值税不对,抵扣的那部分没有冲掉, 怎么做分录啊
老师收到一张发票,对方的税号不对,可以用吗
工商年报净利润是按调整后写还是没调整前写?
老师,你好,我们公司有个员工1月-4月的工资,在不知情的情况下老板用自己的钱给发了,现在想着从公户给发,进公司成本,那之前的个税能补报吗,该怎么处理呀
新办公司,只有一个投资人,从电脑上一照一码登记时显示投资总额与投资方信息中投资金额之和不同,咋回事?
现在问题是对方不开发票了
同学你好,您方收到材料了么?
收到了,我们是先付款,人家发材料
同学你好,收到材料 借,原材料 贷,应付账款 只是材料成本没有发票,不能在所得税前扣除;
但我们不是生产型企业,我们是建筑企业,也这么写吗?
同学你好 但我们不是生产型企业,我们是建筑企业,也这么写吗?——计入工程施工一工程成本一材料费;