购销合同,是指购买合同和销售合同,两者金额之和。印花税需要按购销合同金额之和缴纳
老师,我们是建筑工程施工单位,税局给我们印花税核定按月申报,是不是有开销售发票就要按发票金额申报?还是只要本月有签订合同就要按合同金额申报呢?
老师您好,请教。我们公司今年有发生工程合同的签订,以及购销合同的签订,但是这些都没有申报印花税,按理应该发生业务期满15日内申报,但是漏了申报,我该按什么基数在下个月补申报万分之三印花税?
在实际工作中申报印花税是按什么申报,有些人说按开出发票的金额,有些人说按签订的合同,有些人说只按签订的销售合同,购买合同不用管。
老师向你请教个问题啊,在咱们实际工作中,如果买卖双方没有签订这个合同,但是他却发生了这种购销业务的,咱们要不要交印花税?我查了一些,有些资料,有些说要交的,有些说没有签合同,不交,不知道到底交不交。
老师 印花税究竟按照签订的合同来缴纳印花税还是按照每月收到的发票金额来申报缴纳呢?因为存在时间差异 签了合同 有些过了一年以后才开的发票,甚至很多根本没有合同的
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老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
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老师,最近遇到了一些问题,一家供应链公司(小规模)旗下有几家独立的餐饮门店,只做供应链这边的账,现在只有进销存系统(找农产品市场采购和出库的差额正常范围是多少,怎么做财务分析);跟旗下的餐饮公司开发票要注意的问题;把下面的餐饮公司和车间当成我们的客户怎么做账
今天我帮一个客户申报印花税,他说不要缴纳那么多,乘万分之三还要乘万分之二,我不能理解,没有这个税收优惠呀
是的,没有,但当地税局有可能有特殊优惠情况,需要咨询相关税管