购销合同,是指购买合同和销售合同,两者金额之和。印花税需要按购销合同金额之和缴纳
老师,我们是建筑工程施工单位,税局给我们印花税核定按月申报,是不是有开销售发票就要按发票金额申报?还是只要本月有签订合同就要按合同金额申报呢?
老师您好,请教。我们公司今年有发生工程合同的签订,以及购销合同的签订,但是这些都没有申报印花税,按理应该发生业务期满15日内申报,但是漏了申报,我该按什么基数在下个月补申报万分之三印花税?
在实际工作中申报印花税是按什么申报,有些人说按开出发票的金额,有些人说按签订的合同,有些人说只按签订的销售合同,购买合同不用管。
老师向你请教个问题啊,在咱们实际工作中,如果买卖双方没有签订这个合同,但是他却发生了这种购销业务的,咱们要不要交印花税?我查了一些,有些资料,有些说要交的,有些说没有签合同,不交,不知道到底交不交。
老师 印花税究竟按照签订的合同来缴纳印花税还是按照每月收到的发票金额来申报缴纳呢?因为存在时间差异 签了合同 有些过了一年以后才开的发票,甚至很多根本没有合同的
发票是200元,报销实际是198元,付款也是198元,做账怎么做呢?
没有合同根据什么交印花税
付款收不回来发票如何账务处理,需要什么依据
企业报年报,这个资产总额这些数据保留两位小数是吗,还是全填上
老师之前会计迁移账套过来,损益未迁移过来,做了几个月账,现在他把损益类迁移过来,资产负债表试管不平衡怎么回事
请问老师,上个月的业务活动成本做成了管理费用,要怎么更正?直接借:业务活动成本,贷:管理费用可以吗
请问老师给公司申报个税怎么下载 ,有网址吗?
老师,我们出口外贸公司,免费的样品要怎么报关
请问去税务局更正去年的个税申报需要带那些东西
2024年11月小规模公司项目要求先开票,竣工后实际工程款比开票额小,现在红冲,重新开,是负数,会有什么风险吗?
今天我帮一个客户申报印花税,他说不要缴纳那么多,乘万分之三还要乘万分之二,我不能理解,没有这个税收优惠呀
是的,没有,但当地税局有可能有特殊优惠情况,需要咨询相关税管