你好。你是一般纳税人的吗?
计提当月增值税如何计提?可以直接计提借应交税费(转出未交增值税)贷:应交税费未交增值税
计提增值税可以直接未交增值税吗?还是先销项税?
老师每个月结转增值税时,我可以直接 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 还是得要先做 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
借应交税费销项税额 贷应交税费进项税额 贷未交增值税,可以直接计入未交增值税吗?还是必须先计入应交税费转出未增值税
老师,期末计提增值税必须是, 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税吗 可以不通过“应交税费—应交增值税(转出未交增值税)”这个中间科目吗,直接进项税和销项税反向结转然后差额记在“应交税费—未交增值税”吗
老师好,这种电子普通发票能抵税吗?
老师 这样做对吗,投资回报率这么高
老师,如果漏报增值税收入了,去更正还能用进项抵扣吗
老师我家小规模纳税人,现在税务预警,说我家23年收入1.4万,成本5万,管理费用2.7万,说我们亏损了还在经营,让我们提供成本及管理费用的凭证。我们确实只对外开了1.4万的发票,但是我们没有正规的成本发票,因为我们老板跟别人合伙开的,有一部分票从这开的,现在怎么应对税务
老师,请问新公司股东需要变更,原本只有一个股东,会有新股东加入,但目前急需付一笔款,在原东不退出的情况下,可以先让原股东的出资比例打入注册资金吗?
您好老师,公司购买了一个软件作为无形资产,分一年摊销,请问如何做账
公司买了一个无形资产,分一年摊销,具体买入时和分摊时如何入账呢
公司开对公账户,第一次存入的试户费95元,怎样做账务处理
未经保证人书面同意,保证人不再承担保证责任,这里没答复,保证人应该不用承担吧?
差旅补贴和误餐费补助,有限额吗
我们是一般纳税人,借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税,没有做结转,可以做可以吗?
你好,可以这么做的,你要这么做的话,你的销项和进项都有余额。
那余额有影响吗
你好,有余额没有影响的,只不过是你平时核对的话,麻烦点。