你好 如果你之前没有按月来处理的。 你现在可以一起来做分录。 有进账和出账的要分别做明细 和摘要体现业务就行了。 6月结账了 可以一起 在7月处理
老师 请问一下 如果是股东5月份转入公账的入股资金 一直没有去银行打印转账回单 但是我做账的时候已经在5月份把这笔分录做了 现在11月他才去银行打印出转账的回单 所以回单上面的打印日期就显示的是11月的日期 那我还需不需要把这个回单附在5月的凭证后面?
如果A收到B一张商业汇票,7月1日到期,但是A等不急了,在6月1日的时候找到了甲银行进行贴现,但是7月1号以后,这笔账款没收到,那A和甲银行之间又会是什么关系呢?怎样处理这种情况呢?
如果银行账有几笔有关联,但日期不一样,那整理的时候,是不是应该放一起,比如,有一笔6月份进账,7月份转出,中间只收了一个管理费,像这样的业务,是把两笔归在7月还是6月里
老师,6月份时公司账上收到一笔法院退回的诉讼费2000,当时付是现金付出的(6月没有收到其他附件),我6月凭证就做了 借 银行存款2000 贷 营业外收入 2000,现在想把这笔凭证调整下,这个2000做到管理费用中去,那我这6月这笔凭证现在该怎么来做?谢谢!
五月份同一个业务开了两张发票,忘记作废其中一张,账上只做了一笔发票收入,所以在交五月增值税的时候,账上和申报表的总税额不一样,申报表的税多。次月做增值税的付款凭证时因为有差异,就把差异那笔做了调整,借:应交税费-转出多交增值税,贷:应交税费-未交增值税。这样就跟申报表保持一致了!但是因为这笔多交的,在下期抵扣,但因为6月进项大于销项,所以未缴税,账上留抵税额10000,申报表上是12000,2000就是多交的那笔稅,到七月份交税的时候留抵税额应该如何做分录,多交那笔增值税怎么做分录
老师无票收入,怎么做分录
老师,22年固定资产,中间有一段时间没折旧,刚接的账,请问现在录卡片,填原值还是净值?
董孝彬老师,老师,请问如果私人代付房租45万,可以吗?开票是公司抬头
我在一个跨境电商公司上班,这里没有成本票,所有的货物都死通过pingpong和微信个人支付,这一部分需要做进凭证里吗?没有做的话,会被查到吗?
老师,个人所得税的汇算清缴每个人都需要做吗。
老师,请问一下2022年第三季度缴纳增值税 了,借应交税费未交增值税 贷银行存款 现在贷方有负数,能不能借利润分配未分配 贷应交税费未交增值税平掉?
你好老师 物业管理公司支付的 电梯 高压电维保费、水泵节能费、垃圾清运费 啥的需要交印花税吗
收到代开普通水费发票金额:1657.5,实际支付给个人1486,代扣了171.5的个税……转账付款时还有4.5元的手续费,那这个分录怎么写,
老师你好,对方给我们开票,把运费,补成货物了,怎么弄
老师,同一公司,签了两个不同项目的合同,一个是水电安装,一个是总承包,我是不是应该开两个外经证?
我两笔单据都放一起保存吧?6月的我已做分录,7月这笔又要出去,我是应该把6月的一起放7月来?
你好 是的。一起放7月就行了。