 
                            你好 如果你需要调整的 借 营业外收入 贷 管理费用

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老师,6月份时公司账上收到一笔法院退回的诉讼费2000,当时付是现金付出的(6月没有收到其他附件),我6月凭证就做了 借 银行存款2000 贷 营业外收入 2000,现在想把这笔凭证调整下,这个2000做到管理费用中去,那我这6月这笔凭证现在该怎么来做?谢谢!
老师您好 我们公司在6月份付了一笔租赁费30万 当时只有个付款单 我做的账是借其他应付款 贷银行存款 然后现在一直没报账 没收到发票 现在领导让按月分摊 这个我应该怎么做呢 包括后续收到发票了
老师,上月我进12000元的商品,我计入主营业务成本12000元,收入货款这个月收到的,又退回2个商品2000元,我这个月重新调凭证,上月是 借主营业务成本12000 贷银行存款12000 这个月调 借库存商品12000 借主营业务成本—12000 这个月我把发货的成本又出了一遍10000元,对应10000元的收入做的凭证,退回2个是2000元,现在相当于主营业务成本里面多出了24000元,我上面调那个凭证不对,该怎么调
6月份销售的有一批灯具,这些灯具我们是转手卖的,就是6月份这些灯具相当于已经在我们公司啦,相当于已经入库了,然后转手卖给别人,出库,我同时结转库存商品成本了,但是成本票没有进来,我6月份比如说这批灯具是普票,暂估金额是2000,我应该怎么做账?借库:存商品2000,贷:应付账款-暂估?然后等到7月份发票开进来,再借:应付账款-暂估 贷:应付账款-某公司 发票是7月份开进来的。还是我直接在6月份账上借:库存商品2000,贷:应付账款-某某(给我们开票的对方)然后把这张发票和入库单也直接附在这张6月份这张凭证上?
 
                老师:我最近在做稽核资料。有这个一个事情:收到采购商一张发票不含税15381.42元,税额1999.58元,合计17381元。但是这个发票开具时间是24年12月份,我们公司抵扣时间是25年3月份。这笔业务没有签合同,也没有付款。如果这笔材料不入账,那么这个抵扣的税额,应该怎么处理?
老师像这种需要一笔一笔补做记账凭证吗?
老板开了张3000多元的苹果无线蓝牙耳机发票,可以入账吗?
只有一个股东的有限公司是个人独资企业吗?
您好老师麻烦咨询一下外贸企业出口退税勾选了内销应该是出口抵税怎么处理已经报税咯
每年年末收取下一年度的租金,是必须有“每年营业现金流量和租金对税的影响都发生在当年年末”这个先行条件才可以错期抵税的吗?税法中企业所得税对于租金收入是按照合同约定的应付租金日期来确定纳税义务发生时间,感觉也没有办法在财务管理里面直接套用。我今年考试遇到同样的情况了,是按错期来处理的,要是注协不给算对可就闹笑话了。不过如果只是这块错了,中间年份的现金流和现值算对了的话是不是也有分?
公司微信是怎么申请的
老师,长投成本法转权益法,权益法的那部分,初始投资成本是剩余账面价值还是所对应的当日的公允价值
你好,生生产部门发生的厢货车审车费、办公费,财务做账时应该归属到哪个科目?
分公司顾客储值费用(分公司注销)怎么结转到子公司
老师,那你看我这样做对不 我7月先补做凭证 付款 借 管理费用 2000 贷 现金 2000 然后调整6月凭证 借 营业外收入 2000 贷 管理费用 2000
你好,那样也是可以的
谢谢老师!
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦