你好 收购发票只要不抵扣就可以了 不需要转出 因为没有认证

疫情期间 生活服务行业免税,但是我认证了进项?账务怎么处理?还有就是下个月报税时报表上也要做进项税转出吗?
老师快递业疫情期间开出的免税发票,对应的进项税额转出附表二填哪行
老师疫情期间取得的增值税专用发票,要做进项税额转出吗?
疫情期间免税企业开的收购发票也要进项税额转出吗
关于捐款 请问去年三月份疫情期间,给新冠疫情捐款的免税了,进项税还要做进项税额转出吗?
老师,公司付款了,在应付账款借方,可对方不给发票,怎么处理,转营业外支出可以吗
老师,公司付款了,可对方总不给开票,好几年了,我怎么处理账务合理
建筑企业,24年取得很多成本发票,但是没有开销售发票,如果25年11月开了销售发票,24年取得的发票还可以作为成本,税前扣除吗
老师 小规模纳税人的服务费是不是3%呢 一般的是6%是吧
收到2024年汇算清缴企业所得税税款怎么做会计分录
我们是一家养老院,开有银行账户,基本户和一般存款账户,关于养老院民政局有个消费券系统,里面有个这个保证金专项资金监管账户,是不是要去开一个监管账户?老师,我感觉银行账户太多,可以用一般存款账户代替吗?
公司对公贷款的利息,企业所得税汇算清缴的时候需要调出来吗
电商刷单正常交税有法律风险吗?
请问收购发票能抵扣税吗?
老师,请问下,已经使用基本户签订三方协议,现在想换成一般户或者专户进行扣税,可以增加或者变更吗
如果不是免税期间,开了免税发票,那进项怎么办
不是免税期间 开具免税发票 是不正确的
那如果下个月红冲再重开呢
冲红重开 对应的进行就可以正常抵扣
那红冲之前开错的票对应的进项可以抵扣吗
只要错误的发票冲红了 进项就可以抵扣
如果开错了免税,我在报增值税的时候免税的填不了,可以将其换算成有税额的吗
不可以 开具正确的发票
那开错免税发票的当月怎么办
把错误发票作废 然后重新开具正确的
如果这个月开了错误的免税发票,下个月才发现,那下个月怎么曹增值税啊
按照免税的申报 次月冲红 再申报正确税率的
但是要填政策,政策一栏填不了
你只能去大厅做纸质申报
但是纸质申报,不是也要录进系统吗,那我怎么申报啊
申报表打印出来 填写 然后去大厅申报
但是填在免税那一栏的还是要填写政策啊,那怎么选啊
你就是开错了 所以选择不了政策 把空白申报表打出来 去税务局咨询如何填写