你好 收购发票只要不抵扣就可以了 不需要转出 因为没有认证
疫情期间 生活服务行业免税,但是我认证了进项?账务怎么处理?还有就是下个月报税时报表上也要做进项税转出吗?
老师快递业疫情期间开出的免税发票,对应的进项税额转出附表二填哪行
老师疫情期间取得的增值税专用发票,要做进项税额转出吗?
疫情期间免税企业开的收购发票也要进项税额转出吗
关于捐款 请问去年三月份疫情期间,给新冠疫情捐款的免税了,进项税还要做进项税额转出吗?
老师,个人的佣金要去税务局开发票,是几个点,缴纳个税什么呢,合同金额4万。
1.出口退税:公司目前全部外销。需要勾选16万的进项税额,才能全部退完税,现在只有14万进项税。所以这个月安排退还是下个月退划算?如果现在提交了退税,只用交这20000*0.05=1000的附加税吗,还用交什么税呢? 2.携程上面买的国外机票,在哪里开发票,能抵扣税额,应该怎么操作
老师这种情况咋办?强制提交还得写说明
涉外收入申报单在哪里打印?
老师 一直开的都是技术服务费的票 要什么进项票
房屋维修可以加上劳务分包资质吗?
老师,我们单位有人受伤,然后住院期间有护工照顾,护工费需要我们单位出,这位护工去税务局开的劳务费发票,请问老师这个劳务费需要报个税吗
老师,我们是长期股权投资的投资方,占比30%,今年4.30号被投资方决定分配24年的利润445万,我们公司怎么做会计分录呢,445万*30%=133.5万,而且这133.5万已经打入公账
老师,请问有公司给客户出的销售折让的协议版本吗?可否发一份给我,谢谢
老师,请问有公司给客户出的销售折让的协议版本吗?可否发一份给我,谢谢
如果不是免税期间,开了免税发票,那进项怎么办
不是免税期间 开具免税发票 是不正确的
那如果下个月红冲再重开呢
冲红重开 对应的进行就可以正常抵扣
那红冲之前开错的票对应的进项可以抵扣吗
只要错误的发票冲红了 进项就可以抵扣
如果开错了免税,我在报增值税的时候免税的填不了,可以将其换算成有税额的吗
不可以 开具正确的发票
那开错免税发票的当月怎么办
把错误发票作废 然后重新开具正确的
如果这个月开了错误的免税发票,下个月才发现,那下个月怎么曹增值税啊
按照免税的申报 次月冲红 再申报正确税率的
但是要填政策,政策一栏填不了
你只能去大厅做纸质申报
但是纸质申报,不是也要录进系统吗,那我怎么申报啊
申报表打印出来 填写 然后去大厅申报
但是填在免税那一栏的还是要填写政策啊,那怎么选啊
你就是开错了 所以选择不了政策 把空白申报表打出来 去税务局咨询如何填写