你好 那意思这个是补助的话 ; 你做 :借银行存款贷 其他业务收入 应交税费-应交增值税 借 其他业务成本贷银行存款
老师,今年一月份收到其他单位增值税普票,已经支付过款项,现在发现支付错误要求该公司退回,开具发票公司要求收回开具的普票,是必须还给他们吗?我们单位该笔业务已经入账。
我们公司被另外一家单位收购了,由于另外那家单位生产紧张,我们单位的个人去支援那家单位了,那家单位还给我们开具了劳务发票,请问收到的劳务发票我们做其他业务收入,然后我们给个人发的工资做成其他业务成本合适吗?
老师,我物业公司收到一业主单位拨款22000元,这个是他们给工人开工资的款项,他们必须通过我单位转一下才可以发放,我单位必须给业主单位开发票,我单位开的这个收入发票怎么写凭证呢?
我单位支援社区采核酸,社区拨给我们费用,同时我们开了发票,这个收入不是我们单位的主营业务收入,然后全额发给支援的员工,请问收到和发放的时候如何做处理呢?
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
之前暂估入账,汇算已经调增,帐该怎么冲呢。当时1、借:原材料-暂估贷:应付账款-暂估2、借:工程施工贷:原材料-暂估。3、借:主营业务成本贷:工程施工
老师 我不知道报印花税的计税依据的数据在哪里找 一般纳税人 跟小规模都不知道 能教教我吗
老师,请问转让使用过的设备取得的收入和盘盈取得的收入属于啥收入啊
老师,请问要怎么查看公司应缴纳多少社保,个人应缴纳多少社保呢
老师,我明天去一家公司上班,我是小白,要怎么了解这个公司的财务状况呢?
老师,公司采购了一批材料,这包括了五种材料,但发票开的其中的一种材料,单位是“批”,这个发票应该不可以这样开吧
东西卖了,钱还没收回来,怎么做账
老师,问一下,公司内部银行卡转来转去,会计分录要怎么做?
老师:公司亏损几千万,然后我们公司是另外一个公司100%控股,现在控股公司要追究责任,公司欠租金,房东把办公室门锁了,会计凭证都在办公室不让拿走,会计工资也没有发,时隔一年了,现在房东找了律师,说办公室里面什么都没有了,我们公司的凭证没有了,现在说要追究会计责任,没有凭证了,那会计需要担责任吗?
行政单位公务员通讯补贴和公车补贴会计分录分别 怎么做?