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老师,你好!请问下发票和所打的款相差个几角,做账有关系吗?还是说要一样呢?

2021-08-06 15:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-06 15:47

没有关系的差额可以放到营业外收支。

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快账用户6726 追问 2021-08-06 15:54

那就是说发票不用作废了,那我凭证怎么做呀!钱多打,发票少了零头 借:工程施工 应交税费 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2021-08-06 15:57

你好,工程施工差额放到这个科目。

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快账用户6726 追问 2021-08-06 16:05

以这发票为例,我款多打五角!凭证怎么做平呢

以这发票为例,我款多打五角!凭证怎么做平呢
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齐红老师 解答 2021-08-06 16:09

借工程施工58257.78 应交税费,应交增值税进项一七四七点七二贷,银行存款60005.5

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快账用户6726 追问 2021-08-06 16:12

那不是借贷不符的吗

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快账用户6726 追问 2021-08-06 16:14

贷方多五角

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齐红老师 解答 2021-08-06 16:14

你好,你看一下建房工程施工里面,我也多写了五毛钱。

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快账用户6726 追问 2021-08-06 16:16

噢,我知道了,把差额放工程施工。我刚刚没仔细看数字

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齐红老师 解答 2021-08-06 16:19

对的是的,放到这个科目的。

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快账用户6726 追问 2021-08-06 16:22

老师,请教下!一个工程需要开多少发票还差多少发票,怎么算呢?是按每次结算开票金额来估算还是说按整个合同金额来估算呢?

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齐红老师 解答 2021-08-06 16:24

当时你们怎么约定的?

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齐红老师 解答 2021-08-06 16:24

按照什么给对方开发票,按照结算款还是什么?

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没有关系的差额可以放到营业外收支。
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