同学你好 1:因为跨了纳税环节,宝石是在生产环节纳税的。 但是金银镶嵌首饰是在零售环节纳税

见图:外购蓝宝石的消费税为什么不能抵扣呢,那么外购珠宝的消费税为什么又能抵扣呢?
16. 根据消费税的有关规定,下列应税消费品中,准予按照生产领用量抵扣外购应税消费品的已纳消费税的有()。 A.外购已税烟丝生产雪茄烟 B.外购已税高档化妆品生产高档化妆品 C.外购已税珠宝玉石生产的贵重首饰及珠宝玉石 D.外购已税木制一次筷子为原料生产的木制一次性筷子 E.外购的已税珠宝玉石生产的改在零售环节征收消费税的钻石首饰
将外购的应税消费税的货物作为福利发放给员工,为什么不能抵扣已交的消费税
我外购一批珠宝玉石,还有一批金银铂钻,加工成一批首饰,卖给商场,我怎么交消费税,有能扣的消费税么?
下列应税消费品中,不能扣除外购已纳消费税的是:A 以已税烟丝为原料生产的卷烟 B 以已税珠宝玉石为原料生产的贵重珠宝首饰 C 以外购的汽油、柴油用于连续生产的甲醇汽油、生物柴油 D 以已税白酒为原料生产的白酒 我想问下这题为什么是选D
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账