剩下的进项税,可以留底以后期间增值税的
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,我们是一般纳税人,税率是6%,对方开给我们的进项发票是13%,请问抵扣进项税时是按13%抵扣还是6%抵扣?
老师,请问一下我公司的采购进项发票是13%税率,而公司的购货方要求只能开销项发票6%税率我们的业务是一对一的,这样我们的进项发票不全部抵扣,剩余的进项税额该怎么办呢?
老师我想请教一个问题,就是说我们公司是一般纳税人13点的税率,在经营过程中,我们可能会取得1%6%9%13%不同点的进项发票,这个进项发票没有规定说1%税点的进项发票只能抵扣相应的开具为1%的销项,而不能抵扣我开出去13%个点的发票,应该是说都能抵扣的,只是说比如我买了1000元的东西收到的是1个点的进项发票,我有10块钱的进项税额,然后我卖了1000元商品出去,我开具的销项发票是13点,我的销项税额为130元,那我月末要交的增值税是不是就用销项130-我收到的进项10=120元这个就是我这个月要交的税,这样理解对吗?
老师,你好,我公司是医药零售公司一般纳税人,平时开票税率是13%,我公司采购一项产品是人血白蛋白,供应商要给我公司开3%税率的发票,这样是对的吗?能抵扣进项吗?
老师好,请问,我们公司属于服务业,采购一批纸进项13%,我们提供打印服务,开出去打印服务6%发票,税率不一致进项抵扣是否可以?