你好同学,是上一期纳税的扣除出错引起的同学,建议你周一联系12366
老师好。我在报个税税款计算的时候提示这个是什么情况呢?是我哪里填错了吗需要怎样操作才能税款计算。
老师你好,我在报这个季度的企业所得税的时候,把利润总额的109248.69填成了109248.68,但是我的企业所得税和我计提的一样没有变,这个后期需要调账吗?需不需要什么操作呢!
老师,我第一次申报企业所得税汇算清缴,进入税务网上申报系统后怎么样操作呢?有个提示是要先年报,具体是在哪里操作呢,能告诉我一下具体的操作步骤吗,谢谢。
老师明明申报个税是4100怎么显示需要缴纳33元税款,是不是提示时候显示中断不参与计算,导致这个情况。还能修改吗
老师,您好!我在税务系统开具红字发票的时候显示出现在这样的提示,是什么意思,我需要怎么操作,才能发票冲红?
鸡铺卖鸡肉,自己养殖的,库存怎么做账
请问工程项目取得的进项发票印花税申报是买卖合同里面缴纳吗
老师双节快乐!这个业务为何不可以合并为一条分录?
老师,一般纳税人。可以开普票吗?可以开几个点的普票?
我公司收到房租20万,要不要申报租金合同印花税呢?
老师你好,请问未开票先预申报缴纳增值税及附加税怎么做分录?
老师。我们是一般纳税人。可以开几个点的普票给别人
老师 企业经营范围是废品回收,再生资源,请问要学习会计学堂哪个课程和哪个实操?
老师好!新版电子税务局中小规模增增值税3%减按1%征收,减征的2%记入什么科目,在财务报表和所得税申报表中如何填报谢谢
是商贸企业一般纳税人本月开出去含税发票154800,进来的进项发票是118000,按实际的合同金额开票,但是进销差大,税负很高,月底又进来一批货发票已经进来,从新进来的货物里面抵扣本月发票,那这样会造成开出去的比如6吨的货物,要抵扣8吨的进项,来达到税负,这样数量不匹配,会不会有什么税务风险
六月份的都报成功了,怎么会有这种情况出现呢?
老师你知道问题出在哪里了吗?
你好同学,主要是你当时报的时候没有选择累计扣除可能是按当月的扣除标准扣的
上个月是之前的会计做的。难道是我和她操作方式不一样所以会这样
你好同学,可能是她扣的时候弄错了,你不用担心 ,直接去税务局大厅问一下,可以改的
这个不能网页上操作呀?
你好同学,主要是你上月申报可能是错的,需要去大厅里修正才可以本月正常报
好的。周一我打电话问问
不客气满意请同学五星好评