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老师,我们是制造业企业,9月份领用一批材料,应该领用的是a材料,但是实际应该是b材料。。两个材料成本差5万多。相当于9月少记成本。。我现在做12月账。我应该怎么处理这个9月的啊??9月已经结转到产成品了。产品也卖了,也结转到主营业务成本了。感觉很绕。我现在应该怎么处理那笔?

2026-01-07 16:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-07 16:47

你好把原来的冲了分录,再按B的领用结转

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快账用户4147 追问 2026-01-07 16:49

太多了,领用的分录。结转成本的分录。还有结转损益的分录。好多啊?我都要挨个冲红吗

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齐红老师 解答 2026-01-07 16:50

肯定的,要不然数据差异你调整不过来的这个

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快账用户4147 追问 2026-01-07 16:52

好的,只能这样了。谢谢了

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齐红老师 解答 2026-01-07 16:53

不客气祝你工作顺利

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