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Q

老师,我们已经挂帐了,但是对方少付11块钱,我怎么做分录?

2021-08-07 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-07 15:17

不能收回的,计提坏账,并核销坏账

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快账用户9110 追问 2021-08-07 15:18

分录咋做 ,老师

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齐红老师 解答 2021-08-07 15:18

借:资产减值损失,贷:坏账准备 借:坏账准备,贷:应收账款

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快账用户9110 追问 2021-08-07 15:19

能不能到年底做,还是当月做?

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齐红老师 解答 2021-08-07 15:20

当月确定不能收回,当月做账

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快账用户9110 追问 2021-08-07 15:20

我们还有往来

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齐红老师 解答 2021-08-07 15:21

你是什么往来科目

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快账用户9110 追问 2021-08-07 15:21

应收账款

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齐红老师 解答 2021-08-07 15:22

借:资产减值损失,贷:坏账准备 借:坏账准备,贷:应收账款 第二笔应收账款冲减了啊

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不能收回的,计提坏账,并核销坏账
2021-08-07
这个发票可以补吗?是你们多付了款,还是?
2021-12-25
同学,你好 20平方的在挂账30000里直接调整至20平方的相反分录,这部分没有销售 1000可以进销售费用
2021-05-18
你好,可以做这样的实际业务的就行。你最好支付出去,因为有些税务局他要求严格的,没有支付不允许抵扣。
2022-12-02
你好,业务发生了的话,你正常做账就行,借管理费用,贷银行存款。
2024-01-11
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