你好! 直接在总账模块做分录: 借固定资产 应交税费…应交增值税(进项税额) 贷银行存款
固定资产只剩下残值了,现在重新购买财务软件,固定资产模块还有没有必要购买
请问快账财务软件有固定资产模块吗
财务软件里面只能做账,没有固定资产模块,固定资产每月计提折旧了,我有问题,是不是对每项固定资产价值不变?
固定资产怎么做分录,财务软件没有固定资产模块
我公司财务软件里面固定资产模块有资产,但是上月有卖过一个资产,我想问怎么处理?只做固定资产清理凭证嘛?还在固定资产模块里做处理不呢?
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
是这样的老师,固定资产6月期末余额借方163755元,累计折旧6月期末贷方24621.54元,我现在另外从7月开始从另一个财务软件建账
如果某项固定资产原值20万,这20万分几年折完,可以全额20万折旧吗
初始化时,把科目余额录入即可:固定资产6月期末余额借方163755元,累计折旧6月期末贷方24621.54元
如果某项固定资产原值20万,这20万分几年折完,可以全额20万折旧吗
从税务上来讲,是可以一次折旧完的
老师的意思是20万都可以计提折旧吗
是的,可以的,你的理解很对
老师,平时做折旧的分录应该怎么做
比如 借管理费用…折旧费 贷累计折旧
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢