本年累计成本是正数,就没关系

老师,如果这个月的冲红发票大于了这个月的开票金额了怎么办?利润表上的营业收入成了负数,纳税申报表上的收入应该怎么填
老师,请问一下暂估入账结转成本后也结转到了本年利润里,这个月实际发票金额小,冲主营业务成本,因为本月没有销售,所以主营业务成冲完就是负数了,怎么办呢,用利润分配怎么做
公司要注销,负债表数据清零,利润表有正数利润,现在是银行账上没有钱,有成本票挂到其他应付款,没法付,到时又要计到营业外收入,还是一样的有利润,这个怎么处理
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
接到一个账,上个月利润表营业成本是负数,我该怎么办
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
本年累计成本是0,
本年累计成本是0,没问题的
我知道怎么回事了,之前他九月份做了个十八万的成本,十月份,他又把这十八万的成本冲了,所以申报的时候本年累计那里就有十八万的成本,和我的利润表对不上。我的利润表没有做成本,这个怎么调
账上的数据是正确的吗
数据倒是正确,只是他上一个季度的财务报表十八万的成本,所以税务财报有十八万的成本,但是十月份他把这个成本冲了,所以我现在和税务局财报就对不起,差这十八万的成本,老师这该怎么办
申报四季度时,按报表数据填写即可
对不上问题
本年累计会与账上一致
这个不是应该要去更正上季度的财务报表吗,他冲回了十八万的成本诶
10月红冲的,不用更正三季度
怎么可能不更正啊,他做了十八万成本上去才让利润表是负数,不交所得税的,你现在冲回了成本,不更正啊
10月红冲的,不用更正三季度,影响的是四季度
可始终多做了十八万的成本,利润表还是需要调整
所以 四季度营业成本是负数,本年累计是0