对方给你们开发票吗?如果不开发票的话,借银行存款55000贷营业外收入。
我公司是分公司,本月月初返给下面经销商销售返利50000元,这笔款月末我向本公司总部申请后又返回给我们55000元,请问一下这个如何账务处理
我们是牛奶公司,小规模,我们销售牛奶给下面的经销商,合作模式是这样的: 公司做品牌推广期间费用支持返点方案如下: 1.巴氏杀菌乳季度5万返5%,年度20万以上3%; 2.酸奶饮品月度5万返10%,5-10万返20%,10万以上返30%; 请问以上这两个方案如何做账? 牛奶成本3.2元,给经销商售价为5.4元。
请问一下,我们公司和供应商合作,然后挂商品在我们已经的店铺里面,然后内部员工去买!售价是660元。买来后,我们返回360元给员工。因为我们已经去买是成本价,请问这怎么做账
我公司是商贸企业做轮胎经销商的。供应商经常会有福利,我方组织下边客户旅游或开会,费用我司先付,下个月供应商再跟返利一起返回,冲减应付账款,请问这几步该如何做分录?
老师,我去年的11月份多记费用了,今年怎么调?麻烦老师说下分录怎么做
我们公司有两个员工,不在我们单位缴社保,他们的公司可以一次性和签劳动合同这种员工一起发放一次吗
个税手续费代扣代缴退库如何入账?
数电进项票在自己的电子税务上能下载呀?路径是什么?
申报4月个税0申报的时候,忘了点发送申报,电子税务局界面给予50元的罚款,通过我个人账户支付这笔款项,需要入账吗?
因公出差意外伤害保险费,汇算清缴填写到哪?
企业所得税汇算清缴,年报填完,汇算的数据直接取数自动生成吗
请问,个体户公户上的40万如何转到个人卡上没有风险?
24年长期待摊费用93000,重25年一月份开始摊销的,汇算清缴资产折旧那个表怎么填写
老师 申报表上有留抵税额 账上怎么处理呢
不开发票,都是抵货款,我付出给经销商如何处理,我收到总部的返利如何处理
其实就是总部直接返的款,在我们这里走一下账
抵货款的情况下,你们付出去借销售费用50000贷预收账款以后,对方抵货款,借预收账款贷库存商品应交税费。 你们收到的借预付账款贷营业外收入55000以后收到货物,借库存商品贷预付账款。
这笔钱就是在我这里过了一下账,能不能收到总部的返利做借应付账款贷销售费用,返给经销商借销售费用贷应收账款,直接冲抵了
你好 以后货物给谁?
我在总部提货,经 销商在我这里提货,就是这样的关系
不可以,除非你提货在总部提5000,剩余的用总部给你的下家
如果总部返50000元,返给经销商也是50000元,就可以这样做吧
你好 是的,可以这么做的。
如有总部返的有多余是下次返给经销商的,是否可以挂应付账款-经销商
你好,可以这么做的。