同学您好,您先冲减6月份的分录,再重新确认收入

6月份开了一张发票,7月份开了一张同金额负数发票,3季度没开其它发票,请问怎样报税?
老师早上好,请问我6月开的一张发票7月份退回。我开了红字发票又重新开1张,实际销售金额和汇总销售金额正好就差上个月退回的金额,
请问一下,7月份销项发票有开红字发票,6月份出库也出了,7月份把红字发票的货物又退回库存表了,我是这么写分录的,现在库存对不上,是不是少写什么了?
你好,老师,请问6月开了一张发票,由于发票上少了二维码,7月开红字发票,同时7月开出一样金额的发票,想问一下7月份的账怎么做啊?
5月开的普票,7月发现这张发票的票号不对应,7月开了这张发票的红字发票,然后又开了一张一样金额的正常发票?请问老师,我5月的这张错的发票要从对方收回来吗?还是就把7月开的这个红字和新开的正常发票给对方留好了么?
老师,您好,我们有收到一张个人代开的加工费发票 ,请问下我们是可以公账转给个人吗?然后申报个人所得税吗?
老师 工厂已经停工 机械都已经变卖了 要做什么处理。
老师,我公司签订了一份机械施工作业合同,内容是租用机械,包含人员工资,算的是租赁费用,这个是不是开票得按经营租赁13%的税率开了,还是可以按建筑服务*机械作业9给点开呢
建筑公司开的建筑服务-工程款发票,含税是100万,交印花税怎么交
不是坏账的应收账款收不回来,怎么做账务处理
老师,个体工商户注销,简易注销的话需要税务注销吗
老师你好我们是电商,店铺中间更换了一次主题。收入是按更换前推送呢还是更换后推送的呢
老师 车辆购置税要怎么做会计分录
一般纳税人收不回来的应收账款转营业外支出,那么对应应收账款确认的收入该怎么办
老师,我们公司之前入库很乱,有时候按合同有时候按入库,因为外贸公司,很多时候确实没办法按实际入库,因为有些货放在供应商工厂里面的,我们一点一点的出货,所以有时候直接按合同入库了,这样有没有什么更好的方法能够更准备的掌握库存
分路一样的,一个正数一个负数
分录一样的,一个正数一个负数
那6月份计提的相关税也做同样的负数分录吗?
同学您好,是的,是这样的
好的,谢谢
不客气,这个是我们的职责所在