同学你好,你的分录没有问题,可以的。
请问老师收入款项收不回时,实务中也可以这样处理吗,不确认收入?
老师,项目部收入,开票时和收款时分录可以这样处理吗?
老师,开票后不确认收入,账务处理是借:应收账款(发票销项税额部分),贷:应交税费-销项税额。后续等确认收入的时候再把开票金额的部分确认收入即可,对吗?
老师好,1.代建公司收到委托方的项目资金时,借:银行存款 贷:预收账款 2.开票确认收入时,借:预收账款 贷:主营业务收入和销项税 这样入账对吗?
老师好,请问主营业务收入,做账的时候是按开票收入做账,未开票部分没做收入,这样可以吗?
老师,我们公司编制预算,我看也是三大报表,2025年末的,利润表我觉得结合已发生的还好做,请问资产负债表是怎么编制呢?毕竟没有科目余额表
董老师好~在线吗?有问题想咨询您~
那个请问在苏州员工出差自己开车去隔壁城市出差的公里数补贴一般多少钱怎么做账报税
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老师,公司承担社保(单位部份+个人部份)不扣个人的,账务怎么处理
老师好 (黄色部分) 251题的第(9)问,答案写调增业务(1)的会计利润172.2是怎么算出来的 不懂
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老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
这个是应收款,那如果是在业主那里借的预付款该怎么做分录呢?
预付款是工程还没开始做就去业主那里借的工程款
同学你好,从业主那里收到讲,我们是分开独立做账。借银行存款 贷预收账款。
但是我们已经开了增值税发票给业主了
借款已开具发票
同学已经开具的发票不等于可以确认收入。只是预收了这部分款项并开具发票。
可以这么做,借银行存款,贷预收账款,贷应交税费应交增值税销项税。
那这个预收款项最后怎么处理呢?
不是应该一预到底吗?预收怎么转成应收
同学,你好,这个在实现收入的时候冲减预收款。
冲减时该怎么做分录呢?
借预收账款 贷主营业务收入。