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老师,项目部收入,开票时和收款时分录可以这样处理吗?

老师,项目部收入,开票时和收款时分录可以这样处理吗?
2021-08-08 16:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-08 16:42

同学你好,你的分录没有问题,可以的。

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快账用户8442 追问 2021-08-08 16:43

这个是应收款,那如果是在业主那里借的预付款该怎么做分录呢?

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快账用户8442 追问 2021-08-08 16:44

预付款是工程还没开始做就去业主那里借的工程款

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齐红老师 解答 2021-08-08 16:46

同学你好,从业主那里收到讲,我们是分开独立做账。借银行存款 贷预收账款。

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快账用户8442 追问 2021-08-08 16:47

但是我们已经开了增值税发票给业主了

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快账用户8442 追问 2021-08-08 16:48

借款已开具发票

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齐红老师 解答 2021-08-08 17:00

同学已经开具的发票不等于可以确认收入。只是预收了这部分款项并开具发票。

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齐红老师 解答 2021-08-08 17:00

可以这么做,借银行存款,贷预收账款,贷应交税费应交增值税销项税。

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快账用户8442 追问 2021-08-08 17:01

那这个预收款项最后怎么处理呢?

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快账用户8442 追问 2021-08-08 17:03

不是应该一预到底吗?预收怎么转成应收

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齐红老师 解答 2021-08-08 17:03

同学,你好,这个在实现收入的时候冲减预收款。

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快账用户8442 追问 2021-08-08 17:04

冲减时该怎么做分录呢?

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齐红老师 解答 2021-08-08 17:05

借预收账款 贷主营业务收入。

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相关问题讨论
同学你好,你的分录没有问题,可以的。
2021-08-08
你好 这个是新准则的要求 是暂时不做收入 但是开票了要缴纳增值税的 。后面你门采用新准则的 就要按这个来做的。 实际中还没有采用 是先按开票做收入 挂应收账款的
2020-08-17
你们以后没有业务的吗 实际有收入还是没有 没有收入你不如做进项转出
2022-06-21
你好不可以的,成本对应收入,这是匹配的
2023-11-10
您好,这个是错误的,不能填管理员
2021-03-26
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