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老师好,1.代建公司收到委托方的项目资金时,借:银行存款 贷:预收账款 2.开票确认收入时,借:预收账款 贷:主营业务收入和销项税 这样入账对吗?

2021-12-09 21:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-09 21:12

您好,是这个账务处理的

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您好,是这个账务处理的
2021-12-09
你好,这个专项应付款是支付建设方吗
2021-12-02
你好,不对的,你给他钱你们不应该确认收入,应该是你收到时确认收入
2021-12-09
您好,付款,借预付账款,贷银行存款。付款方不会再开发票
2021-05-15
你好,这种情况只能是这样处理了 
2021-09-16
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