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外贸出口企业,采购原材料收到增值税专票可以退税,在专票选择不抵扣时帐务处理时是否不用做进项税额,1.直接借:原材料 (含税价)贷:银行存款;2.出售时 借:银行存款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:原材料; 3.收到增值税退税款 借:银行存款 贷:主营业务成本;这样做帐对吗?

2021-08-08 20:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-08 20:14

同学您好,您是采购的原材料直接出口是吗

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快账用户4201 追问 2021-08-08 20:15

老师您好,是的

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齐红老师 解答 2021-08-08 20:21

您选择出口退税勾选的

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快账用户4201 追问 2021-08-08 20:35

专票不是只选择勾选抵扣或者选择不勾选抵扣吗?

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快账用户4201 追问 2021-08-08 20:36

发票验证的时候不是只选择勾选抵扣或者选择不勾选抵扣吗?

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齐红老师 解答 2021-08-08 20:41

1.直接借:库存商品应交税费——应交增值税(进项税额)贷:银行存款;2.出售时 借:银行存款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:库存商品; 3.申报出口退税,借其他应收款——出口退税款项贷应交税费——应交增值税(出口退税)4收到增值税退税款 借:银行存款 贷:其他应收款——出口退税款

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快账用户4201 追问 2021-08-08 20:45

收到,谢谢!3.申报出口退税,借其他应收款——出口退税款项贷应交税费——应交增值税(不应该是进项税额转出吗?

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齐红老师 解答 2021-08-08 20:58

不是的,是出口退税的

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快账用户4201 追问 2021-08-08 21:05

是退增值税哦,税局能让企业申请增值税退税后还同时享受进项税额抵扣,不能吧?

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快账用户4201 追问 2021-08-08 21:13

老师知道了,漏了最后一步,借:主营业务成本-征退税差额 贷:应交税费-应该增值税-进项税额转出

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齐红老师 解答 2021-08-08 21:18

您好,对的,是这样的

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同学您好,您是采购的原材料直接出口是吗
2021-08-08
你好,需要按第二种方式写分录,领用材料的时候借方计入生产成本科目核算,而不是直接计入主营业务成本
2020-09-01
是对的,这个是对的,是
2020-12-07
同学你好 是出口服务的吗
2022-04-20
嗯,最后一个账务处理,你应该是贷库存商品的,其他没问题。
2022-12-03
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