你好 上个月的应补稅款在25蓝 如果你已经缴税了 30蓝填写和25蓝一样的

我是一家食品加工公司的会计,该公司是一般纳税人,现有一批过期材料需要处理,请问怎样做会计分录?需要什么备查材料?
我们公司幼儿园购买的这个书包柜,需要做固定资产吗
老师,请问我们出租房屋需要交房产税吗
老师上午好,老师我们企业是园林绿化工程有限公司,小规模纳税人,第三季度我就正常做账确认收入了20万,然后老板给他退回去100000块钱,然后顺便冲红,第三季度100000块钱的钱,这种情况下我这边做账应该怎么做,分录应该怎么做怎么做,都是25年发生的业务
老师内账中,少收的零头冲收入吗,
12月份是报哪个月的个税
请问老师,25年1月缴纳24年12月的税款,如果在25年补计提的话,计提分录应该用以前年度损益调整对么?然后就是25年1月缴纳24年12月的税款,25年11月退回了多缴的一点税款是做借:银行存款 贷:应交税费-应交企业所得税?这样子应交企业所得税贷方有余额是正确的么?
你好,我们家是小规模,我们开具了餐饮服务的发票,还开具了销售大米免税的发票,这里合计开具了25万左右,还开具了政府补贴的发票开具了20万,1月份的时候如何申报增值税呢
道路占用可以开具发票吗?开具的类目是不动产租赁吗?
补缴以前年度的增值税和企业所得税的会计分录
那个本期数,为啥还比本年累计数小啊?还是没懂,这上面显示我们还欠税不呢?
那是因为你之前没有填写,你不是按月填写30蓝,所以他的25蓝就一直累计。
填写到30蓝,他就不会欠睡了。
意思是我们不欠税,只是以前给了税,没有填写30拦?
你好 是的 是这个意思
那请问,我现在该怎么办呢?能不能八月报税的时候全部给填到30拦去?
可以 只能这么做了
谢谢老师
不用客气 周末愉快