你好,两个都填写的。 增值税你的进项会增加,这个金额附加税不会增加的,它会减少。
老师,资产负债表里面的未分配利润栏电子税务局跟我用友账套里的数据始终差706.42,这个数正好是我上个季度的增值税附加税的金额,我检查很多遍了,利润表中的所有数据都一模一样,包括净利润也都是匹配的,资产负债表里其它数据也一样没错,只是未分配利润栏的数据两边不统一,我还手动加过很多遍,而且电子税务局取的数少了这个数之后资产负债表不平了,也可提交不了,我用友里的数是平的,这应该不是填写错误的原因,应该是取数的原因,老师能不能帮我分析一下这到底是哪里出问题了,刚刚发现这个706.42是异地项目预交的附加税,收到异地预交的完税证明入账时分录: 借应交税费-附加税(简) 贷 其它应付款 接着计提 借营业税金及附加-附加税 贷 应交税费-附加税
请问一下航空电子客运发票的进项税额184.62元,填了附表二8b和10栏,在增值税及附加税申报表里没看到增加184.62呢
你好,收到航空运输电子客票行程单按9%计算进项税额184.62元,是在电子税务局附表二的8b和10栏那里都填写184.62金额吗? 填写完后,在增值税及附加税报表上没有看到增加184.62分金额,是什么回事
【案例】:A公司为增值税一般纳税人业务1:2020年9月发生有形动产经营租赁业务,开具4张13%税率的增值税专用发票,金额合计1200000元,税额合计156000元(销项税额);销售应税货物,开具1张13%税率的增值税普通发票,金额80000元,税额10400元(销项税额)。业务2:购进按规定允许抵扣的国内旅客运输服务,取得1张9%增值税专用发票,金额50000元,税额4500元(进项税);取得1张注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单,票价2000元,民航发展基金50元,燃油附加费120元(进项税);取得5张注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票,票面金额合计2060元(进项税)··购进一栋不动产,取得1张9%增值税专用发票,金额1500000元,税额135000元(进项税)。业务3:该企业当年符合增值税进项税加计抵减政策,并已通过电子税务局提交《适用加计抵减政策的声明》。当期可抵扣进项税额按10%加计抵减。请按业务内容在增值税申报表电子表格中填列数据。
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事各类办公家具的生产和销售业务,2021年5月有关生产经营情况如下:(1)以还本销售方式向乙办公设备租赁公司销售一批L型办公桌,取得含增值税销售1695000元,合同约定甲公司5年向乙办公设备租赁公司退还全部货款的80%;销售部员工乘坐飞机到国内多地出差,取得注明员工身份信息的航空运输电子客票行程单,行程单上注明票价合计87200元、民航发展基金2000元;为庆祝劳动节,将外购的300条空调被作为福利发给职工;为表彰先进,将委托加工收回的10组实木书柜奖励给公司十佳员工;将自产的200张会议桌交付丙家具商城代销;将购进的3台数控开料机床作为投资提供给丁家具加工厂;出租一处经营用房。已知:销售增值税税率为13%,购进航空旅客运输服务进项税额9%,取得扣税凭证均符合规定,并于当月扣除。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题:(1)计算甲公司当月销售L型办公桌增值税销项税额,并列出甲公司出租经营用房应缴纳哪些税;(2)甲公司当月取得航空运输电子客票行程单,计算准予抵扣的进项税额;(3)列出应视同销售货物征收增值税的业务。
公司购买原材料生产的产品卖给别人,但是别人不需要发票,我们怎么做账跟报税
资产负债表未分配利润期末—期初等于利润表上的利润,对吗?这个逻辑关系?
老师你好,现在由于受政策影响,个人不能代账,所以我想自己成立一个代账公司,我具备一个中级职称。请问老师,我还得需要具备什么其他的条件能够成立带上公司。还有我们需要在哪个部门进行沟通协调,才能真正的把公司成立起来
不想用自己的身份开票,到每次都要找法人要验证码,挺麻烦的。有什么好方法可以解决这个问题吗?
老师,公司做股改上市,需要补缴社保和公积金吗
老师,印花税新的政策是什么?哪些合同不需要缴纳印花税,听说印花税出新政策了
企业团体意外险怎么写分录
老师,您好,我自己在代账,需要裁剪A4纸打印出来的数电票和记账凭证,我用剪刀裁剪,不整齐,我应该购买什么样的工具来裁剪,比较合适,谢谢。
请问老师,1.一辆试用车转为维修用车怎么做会计处理?涉及增值税转出吗?2.如何监控3个月未售出库存?有哪些处置方式?3.钣喷车间本月水电费异常上升如何排查原因?4.如何解释毛利率偏离行业均值?5.税负率低于同行是否触发税务预警?有哪些调整方案?6.客户购车赠10次保养会计和税务如何处理?7.收到供货商返利10万但未开票会计和税务如何处理? 请老师根据以上问题依次做出详细解答方案
老师您好,一家小公司,只有三个员工,以往都是公户发工资,这两个月没发,可以申报工资为0
在电子税务局的增值税报表里,没有看到增加184.62啊。老师,你帮忙看看我截的图
好,你的进项里面没有增加 截图附表二和主表。
老师,发送不了附表2,只能发送增值税主表
看你的12行里面增加了没有。
增值税主表的12栏的金额没有增加。
没有增加,建议你截图附表二看一下。
附表二已经填写,请帮忙看看
同学,你填写错了吧,你的税额怎么没有填写啊?
填写的数字填写金额不填写税额,而且你的金额还填写错了,填写的是税额的那个金额。
我懂了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。