你好 计提,借:研发支出——费用化,资本化,贷:应付职工薪酬 结转,借:管理费用,无形资产,贷:研发支出——费用化,资本化 支付,借:应付职工薪酬,贷:银行存款等科目

老师研发人员工资计提及发放,研发成本的分路怎样写,或者研发相关分录?
老师我研发人员工资计提分录可以借管理费用-工资 研发支付-费用化支付-某项目-研发员工资可以这样操作吗?还是借;管理费用-工资 研发支出-某项目-费用化支出-研发人员工资呢,求解
老师,我们公司申报高企,要求研发费用做一部分员工工资。那我每月计提工资用:借:研发支出—费用化支出—人员员工 贷:应付职工薪酬。 工资月末计提,但是研发支出月末也要结转。是不是一张分录做完,上边计提下边结转?
老师,研发人员工资的计提,结转,支付相关会计科目如何写呢?
老师好,研发人员的社保和公积金计提时会计科目怎么写呢?谢谢
开票内容是 *经营租赁的*租金 税率是百分之几?
销售收入减去成本减去提成是什么
老师,我单位是一般纳税人,前几个月确定收入客户说先不要开发票当时按月份收入各无票申报了,,在这个月客户通知之前收入要开发票出来,这个报税系统显示之前已经申报无票收入的40w了,这个月报税怎么报啊?
我增加了预算会计分录,设置了601财政拨款预算收入,721事业支出,801资金结存,810财政拨款结转,财政拨款预算收入和财政拨款结转余额在贷方,是正数,事业支出和资金结存也在贷方,是负数,有问题一样,啥原因呢
老师,请教一个问题,我们预收了菲律宾的折合2000人民币预收款,请问计提销项税额,分录怎么做?
老师,有客户问一年开不超过500万,是指一年,还是一个循环年度,这个是什么意思呢
就是资源税中,准予扣减的外购应税产品购进金额,本地区原矿适用税率和本地区选矿适用税率,本地区是指购入后又出售的一方所在地,还是原本销售方所在的喔
异常凭证的进项发票,进项税额转出的会计分录?
这个分录对么,为了冲平转出未交是负数,之前一直结转错了,现在想都结转到未交增值税
老师,厨具卫具零售在商品和服务税收分类编码中的哪里,可以查询到
那老师,我可不可以借:管理费用~研发费用 贷方:应付职工薪酬
你好,根据你提问的情况,需要做三笔分录才是的
我直接那样做可以吗?我刚才写的那个分录是一步到位的对吧,可以用吗
你好,不可以。没有体现计提,结转,支付这个过程
好的 谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢