你好 你们实际实物是 高于420还是低于420 ?
就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
老师,我这边是两家公司,对方那边是五家,然后其实是互相错了,你知道吗?比方他那边AB,然后AB都在我这两家都有往来,然后可能我这边是多打了,那边是少打了,就是差不多这种状态,比如说他五家账上的余额,我全部加起来的话是刚好等于说是清零的,但是现在状态就是因为都有余额,变成我一家公司,跟内五家可能发生的情况是欠了对方20万,我另外一家公司跟内五加的那个等于说是要收20万,就这样相抵消是没有的。所以说,我需要在就是等他们给我的回执是零欠款情况下,把这些都作为营业外收入或支出全部清掉。只是我觉得我这个可能就是申请的这个事件,我应该可能怎么样写会比较好,就等于说更合规吧,至少审计查的时候是没有问题的。
老师,请问一下我们是物流公司, 对方公司给了张对账单,2020年10月的,目前也没有收到对方给我们开发票,我们是新成立的公司,10-12月都没有开过发票,就是0申报了,然后我们只有工资,做账这个我只做工资,关于对方需要给我们开票,我们没有收到能不能在今年,什么时候收到发票了,在做成本??
您好 请问这个情况下发票需要重开吗,对方开给我涂料,就是物品在赋码税务编号的时候,有两个涂料,一个是低于420免消费税 一个高于420什么都没有 ,但是我赋码的时候选的高于420 就开了,然后我看以前开的都是选420低于得。
老师,就是我们公司是有三个公司,他一个是一般纳税人,一个小规模,一个是个体户。他个体户跟小规模的,最主要就是说是用来开票给一个公司,给那个一般纳税人的,最主要就是说有时候是降低他的那个利润,像这样我们只是也是说是开发票,那现在不是好多都是老板都说自己开几个公司,最主要就是说那些钱转来转去,然后好做发票那些的,那就等于说是是开发票嘛,对吧,他也没有正式的业务往来呀,他只是为了帮帮他开票,想这种情况下应该怎么处理,公司希望少交点税
您好我想问一下就是银行贷款打到员工手里 员工又打回公司账户上违法吗?
老师,你好,我们公司给潜在客户建了群,拉几个人可以免费送我们的产品,这个产品应该怎么做账?视同销售?
老师好,业务负责人让我们财务去对接收集他部门兼职人员的发票,我觉得这不合适,怎么推出去,兼职是他自己找的
老师,请问财税融资分析报告是哪个行业出的呀?
小规模纳税人和一般纳税人增值税税负率,,企业所得税税负率怎么算?
安宁泉源的要购买新车挂在如祥,泉源要付一张承兑汇票给我们,我们再转把承总汇票背书给厂家,我们之前购车操作过这种吗?
老师,朋友给别人挂名法人,一年多,现在解除法人身份了,换了新法人。请问老师,注册资本金用不用查一查有没有实缴?如果没完成实缴,会不会以后都没有完成还会牵连他?
B选项怎么理解?请老师指教!
老师新注册的企业营业收入2000万,需要交多少钱税
发票跨年2年多了还能报销吗?
我也不知道这个是什么意思啊。比如什么真石涂料 什么乳胶漆
你好 你们自己规格型号是什么 ; 你们实物 是 什么类型的 就选择什么类型 ;你要先确定你们的含量是否低于420或者 高于420 。 因为这个有优惠政策的; 对施工状态下挥发性有机物(Volatile Organic Compounds,VOC)含量低于420克/升(含)的涂料免征消费税。
收到的发票上 规格型号写的18升啊
你好 ; 你要去查 你自己这个含量是多少; 你们 这个是自己生产还是买来的?