借发出商品贷库存商品。

小规模纳税人开具发票,收到款项,如何做会计分录
老师,小规模纳税人,先开了出库单发货,未开发票,要如何做会计分录
小规模纳税人开具了专用发票,如何做会计分录?
小规模纳税人,已发货,已收款,但还未开发票,如果写会计分录
老师,咨询下我1.出了货未开票,如何会计处理?2.货未出先开票,如何会计处理?3. 货出了完了只开了部分发票如何账务处理?4.开了所有发票只出了部分货怎么账务处理?
老师好,我想请教一下,比如有个公司申报两个人员个税总共1万,这个公司上个月开了一张发票,平时是没有什么业务的,那开了票有收入了,可以把这两个人员工资做成本嘛
有一个成本发票,是专票, 借:其他业务成本 贷:银行存款 需要价税分离吗
公司是高企,申报第4季度的所得税,研发加计扣除只能加计第1-3季度金额,第4季度的研发不能加计对吗
请问老师,股东是有限公司分红账目分录怎么做啊?
老师,制造业从原材料到结转成本的完整分录是怎么样的。
老师,公司2026年利润表年度营业收入比增值税申报表“计税销售额”多1分钱,期末留底税额多2分钱,请问怎么平账?
老师,10-12月租金,1月才付,先计提:借:管理费用 贷:其他应付款是吧,
老师,公司注销时,库存几十万,实际没百东西怎么办
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,1.注册资本是不是注册时认缴的资本,实收资本是不是实际收到股东打到公司账户的钱;2.注册资本和实收资产不一致怎么办?有没有要求什么时候要到补到位?之前好像听过不补到位会有风险
请问如果一家公司报的工资薪金一年差不多6万,另外一家公司有一个月也报了5000多,并且预交了50税款,那汇算清缴的时候会退吗
那要下个月以后才开发票收款,要如何做账务处理呢?还是成本当月怎么结转?
你好,下个月开发票,做了收入结转成本。
做了发出商品,当月成本要如何结转呢,
你好,成本不需要结转到下个月,你做了收入再结转,借主营业务成本贷发出商品。
老师,我是月底从进销存调出成本一次性结转,那像你说的这样,我还要把做发出商品的剔出来不结转是吗?
你好,对的是的,是这么做的。
那不是好麻烦。。。每月卖出这么多,光剔就要好久时间,老师,还有其他方法吗?
其他的方法就是当月销售,出去不做账。
老师,出去不做账,那进销存成本这里不是也显示有,到时成本结转不是挺大的呀
可以做无票收入,借应收贷主营业务收入应交税费。
借主营业务成本贷库存商品。
老师,你又把问题给绕回去了……
你好,第一种是借发出商品贷库存商品,你觉着不合适,你说因为你结转成本的时候,这个发出商品需要单独做,你做不了,然后我让你做的是无票收入不一样的。
不让,你做吧,你又觉着库存又不一致啦。
所以我只给你选择的是按照你发出货物的当月交税。
我想我是请你来解决问题的,不是像个家庭妇女样带抱怨式的来说。如果你觉得烦,可以回家让老公养着,啥问题都没有了
就这种三种方法,没有其他的啦 最后一种方法不好的话,你可以问下你税务局,对方已经收到货了,我可以不做收入吗?
就怨恨我,有什么怨恨无冤无仇的。就是在说事实。