是的 你的理解正确 挂靠行为的正确处理路径: 1.被挂靠公司和甲方做结算 2.被挂靠公司和挂靠公司在甲方结算的基础上减去管理费和税金,做分包结算 3.各自结算各自开票,然后确认成本费用 管理费用体现在成本费用的差额里面

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,像我们建筑行业都是挂靠的比较多。我们这现在有一个已经完工的项目,合同总额为193330.02,管理费是1%合计1933元。那么这个工程的总费用和劳务是99%对吗?挂靠的这个人是不是要提供给我们99%的发票呀?
你好,老师。请问一下我是建筑的承包项目经理,把此项目挂靠在建筑公司。这个月项目就要全部完工。我的项目工程款合同总价是6000万,向挂靠公司提供的专票是1500万,普通发票是4200万。我和挂靠公司签订合同的管理费是5%,我要和挂靠公司清账,怎么算账?能给说明一下嘛。
我们现在有一个项目,合同金额大概1200万,是设备采购项目,我们挂靠在别的有资质的公司下面进行。现在甲方需要挂靠公司提供13%的增值税销售发票。我们目前提供给挂靠公司的进项票是1070,但是现在根据合同我们能提供的设备已经全部开完了,剩下提供给挂靠公司的进项缺口有130万左右。挂靠公司这边现在要扣我们这130万进项缺口的13增值税+附加税+25的所得税。我们现在跟他们在商量,这个130万的进项我们提供材料安装的人工或者运输的成本,不够抵扣的进项税额我们补,但是25的所得税这样就不用交了,请问这样可以吗,还有更好的建议吗
老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
我们是挂靠方,被挂靠方和业主签的合同其实就是我们的合同吧,被挂靠方只是收管理费的,钱最终还是我们自己的,我现在有个问题,老板让我算成本占收入的比率,我举个例子,业主和被挂靠方签的总包合同是10万,挂靠方(我们)和被挂靠方还签了工程分包合同6万。挂靠方(我们)还采购了一些合同大概2万。 那这个成本占收入比大概得算法 应该是2/10吗,因为我们的成本也就只有我们采购的,还有我们本身公司的工资,这个不体现在做的表里
                未分配利润投资的账务处理
老师好,请问:8月份做了商品销售,也结转了成本,实际这个商品并未入库记账,10月才办理付款记账是,冲减8月成本,又重新结转的成本,这个记账处理方式,在年审过程中,会提出怎么样的修改调整方式?谢谢
老师,请教下审计调整将所得税费用调整到了其他流动资产,这笔分录需要在账面做调整吗,是不是不需要体现在账面里呢
老师,我快账软件不好使了,登录不上去了
开发公司付的挖机转运,土方款这个没有发票,怎么开票啊,是个人的
企业支付给劳务公司劳务费,劳务工的个人所得税应该由企业报还是劳务公司报个税
我司属于纯外贸企业,现出口一批货物,跟外商客户成交方式是FOB; 采购时,跟供应商签订的采购合同是含运的,即供应商负责将该货物送至指定起运港,运费也有供应商承担, 这样国内段陆运发票我司无法取得,供应商无法单独给我们开具陆运发票,只能跟货物发票混合起来开总价,这样影响退税吗?
老师我们给有个公司多开了几千块的发票,一直挂账这个要怎么处理啊!这个钱收不到的是多开的
之前的会计在24年的汇算清缴做了退税,现在S那边打电话来了,意思说24年有未确认收入没报 就是要补税了,我这个怎么补
老师你好!不含税收入是38.5万元,是9个点的税率要交三个点的增值税,目前呢,我就用一个点交增值税,两个点预缴的税款来抵扣7700元,老师我是怎样计算进项税额?然后怎样写分录?勇老师指导一下
老师,如果我们这个月开了80%(1933330.02*80%=154664元)的发票给甲方,那挂靠的这个人,这个月是提供给我们154664元*99%的发票,还是193330.02元*99%的发票呢?
是提供给我们154664元*99%的发票
为什么其他老师回答的是193330.02*99%的发票?
和你的开票保持一致 除非这个项目全部完工