是的 你的理解正确 挂靠行为的正确处理路径: 1.被挂靠公司和甲方做结算 2.被挂靠公司和挂靠公司在甲方结算的基础上减去管理费和税金,做分包结算 3.各自结算各自开票,然后确认成本费用 管理费用体现在成本费用的差额里面
老师,像我们建筑行业都是挂靠的比较多。我们这现在有一个已经完工的项目,合同总额为193330.02,管理费是1%合计1933元。那么这个工程的总费用和劳务是99%对吗?挂靠的这个人是不是要提供给我们99%的发票呀?
你好,老师。请问一下我是建筑的承包项目经理,把此项目挂靠在建筑公司。这个月项目就要全部完工。我的项目工程款合同总价是6000万,向挂靠公司提供的专票是1500万,普通发票是4200万。我和挂靠公司签订合同的管理费是5%,我要和挂靠公司清账,怎么算账?能给说明一下嘛。
我们现在有一个项目,合同金额大概1200万,是设备采购项目,我们挂靠在别的有资质的公司下面进行。现在甲方需要挂靠公司提供13%的增值税销售发票。我们目前提供给挂靠公司的进项票是1070,但是现在根据合同我们能提供的设备已经全部开完了,剩下提供给挂靠公司的进项缺口有130万左右。挂靠公司这边现在要扣我们这130万进项缺口的13增值税+附加税+25的所得税。我们现在跟他们在商量,这个130万的进项我们提供材料安装的人工或者运输的成本,不够抵扣的进项税额我们补,但是25的所得税这样就不用交了,请问这样可以吗,还有更好的建议吗
老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
老师,我们是建筑企业,我们是总承包方,有个项目是一般计税,我们把劳务外包了,也就是别人挂靠我们,我们和劳务公司签订的合同是纯劳务,税率是9%,但是履行了一段时间,他们发现他们开9%的发票,没有进账可以抵扣,所以要求换3%的发票给我们,合同已经签完了,这样还能改3%吗老师
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,如果我们这个月开了80%(1933330.02*80%=154664元)的发票给甲方,那挂靠的这个人,这个月是提供给我们154664元*99%的发票,还是193330.02元*99%的发票呢?
是提供给我们154664元*99%的发票
为什么其他老师回答的是193330.02*99%的发票?
和你的开票保持一致 除非这个项目全部完工