是的 你的理解正确 挂靠行为的正确处理路径: 1.被挂靠公司和甲方做结算 2.被挂靠公司和挂靠公司在甲方结算的基础上减去管理费和税金,做分包结算 3.各自结算各自开票,然后确认成本费用 管理费用体现在成本费用的差额里面
老师,像我们建筑行业都是挂靠的比较多。我们这现在有一个已经完工的项目,合同总额为193330.02,管理费是1%合计1933元。那么这个工程的总费用和劳务是99%对吗?挂靠的这个人是不是要提供给我们99%的发票呀?
你好,老师。请问一下我是建筑的承包项目经理,把此项目挂靠在建筑公司。这个月项目就要全部完工。我的项目工程款合同总价是6000万,向挂靠公司提供的专票是1500万,普通发票是4200万。我和挂靠公司签订合同的管理费是5%,我要和挂靠公司清账,怎么算账?能给说明一下嘛。
我们现在有一个项目,合同金额大概1200万,是设备采购项目,我们挂靠在别的有资质的公司下面进行。现在甲方需要挂靠公司提供13%的增值税销售发票。我们目前提供给挂靠公司的进项票是1070,但是现在根据合同我们能提供的设备已经全部开完了,剩下提供给挂靠公司的进项缺口有130万左右。挂靠公司这边现在要扣我们这130万进项缺口的13增值税+附加税+25的所得税。我们现在跟他们在商量,这个130万的进项我们提供材料安装的人工或者运输的成本,不够抵扣的进项税额我们补,但是25的所得税这样就不用交了,请问这样可以吗,还有更好的建议吗
老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
老师,我们是建筑企业,我们是总承包方,有个项目是一般计税,我们把劳务外包了,也就是别人挂靠我们,我们和劳务公司签订的合同是纯劳务,税率是9%,但是履行了一段时间,他们发现他们开9%的发票,没有进账可以抵扣,所以要求换3%的发票给我们,合同已经签完了,这样还能改3%吗老师
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老师,我准备工商年报,注册联络员时,法人信息我核对很多遍没问题,可是总是提示企业法人匹配错误,这是什么原因啊,现在都登不进去
冻玉米,是属于免税的项目?因为冻肉是免税的
装卸费的税收编码是属于劳务还是物流助辅
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A公司从2019年开始将B公司纳入合并范围编制合并财务报表。A公司2019年6月20日从B公司购进不需要安装的设备一台,用于公司行政管理,设备价款192万元(不含增值税,增值税率为13%)以银行存款支付。该设备为B公司生产,其生产成本为144万元。A公司对该设备采用直线法计提折旧,预计使用年限4年,预计净残值为零。要求:编制A公司2019、2020年度合并抵销分录。
你好老师,请问一下股权变更与法人变更一起流程
老师,我们的公司是买进来10元,卖出去9元。老板说的年底返利,我听不懂啥意思?
老师,如果我们这个月开了80%(1933330.02*80%=154664元)的发票给甲方,那挂靠的这个人,这个月是提供给我们154664元*99%的发票,还是193330.02元*99%的发票呢?
是提供给我们154664元*99%的发票
为什么其他老师回答的是193330.02*99%的发票?
和你的开票保持一致 除非这个项目全部完工