一般纳税人借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项。

老师你好,一般人普票收入的科目是什么?一说销项小规模普票收入是应交税费-应交增值税对吧?销项票这个说法一般人和小规模都可以这样叫吗?
小规模专票普票收入分录,都是 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 但是之前搞错了,写成了一般纳税人那种。借:应收账款 贷:主营收入 应交税费应交增值税销项税。 三级科目生成就无法更改。专票可以按这个分录缴纳(借:应交税费应交增值税销项税 贷银行存款)。那普票怎么消掉这个销项税余额呢,因为普票增值税免的(45w以内)
老师:一般纳税人 拿普票也是和专票一样做账有进项抵扣吗?还是说一般纳税人拿普票是和小规模一样价税合计呢? 小规模纳税人 开票分录只有应交税费-应交增值税 拿票是价税合计对吗?
小规模购进收到专普票都价税合计计入成本,一般纳税人专票的税额计入,应交税费-应交增值税(进项税额),普票价税合计计入成本 小规模和一般纳税人销售开出专普票的税额计入,应交税费-应交增值税(销项税额) 老师我这样理解的对吗
老师,是不是一般纳税人开的是普票还是专票都是有销项税,开几个点写几个点销项税,就是借:银存 贷:收入 销项税,小规模纳税人开的普票还是专票都是 借:银存 贷:收入 应交增值税啊
25年1月缴纳24年实收资本的营业账簿印花税1000元,后续公司有变动,25年才完成实收资本手续,调整24年财务报表实收资本为0相当于25年1月的印花税多交了。 税务打电话说有问题,需要税务大厅办理退税或者留抵,我应该怎么操作?
老师,我们25年的审计报告已经出了,但是现在有员工需要调整年终奖,总计差不多三十多万,我在26年调整可以吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,啥意思,没听懂
我司是一般纳税人:1.客户要求我们开1%的低税率发票,我们进项也不够,我们可以开吗,如果开了对公司有什么影响呢?2.我们购买的是原材料,组装好的物品发货给客户,客户要求我们开这个原材料发票,我们拒绝开这个原材料,万一开了就对应不上,会引起S局关注吗?
老师,软著算无形资产吗?
老师,版面费(论文发表费), 看发票抬头:发票上的收款方。如果是杂志社、出版社,计入研发费用通常没问题;如果是某某翻译公司、某某咨询公司,编辑费不能计入研发费用,这个对不?
老师晚上好,现在电商个体有什么优惠政策?若核定的,他的税率是多少?
房租发票现在是几个点呀
请教电商会计老师,抖音在千川账户投流,2025年10月前是个人账号,10月才认证公司账号,10月-今年2月,充值的投流费,对应发票是不是千川已开票金额➕可开票金额➕非赠款可用余额
老师,研发项目发表的论文编辑费1500要计入研发费不?
一般纳税人开专票和普票是一样的。