同学,你好。一般,提完折旧后,如果继续使用,先在账上挂着,账面价值为固定资产的残值。如果固定资产提完折旧后,不再使用,则由使用部门提出报废等清理申请,按公司内控程序将固定资产清理,残值变卖后,做账: 借:固定资产清理 借:固定资产减值损失 借:累计折旧 贷:固定资产借:现金等 贷:固定资产清理将固定资产清理余额转入营业外收入/支出 借:固定资产清理 贷:营业外收入 或: 借:营业外支出 贷:固定资产清理 结转后,固定资产清理账户无余额。 固定资产折旧计提完后,残值如何处理? 1、固定资产提足折旧后,残值挂账,等到固定资产报废清理时再进行帐务处理。残值就是固定资产提足折旧后剩余的价值,也就是在计提固定资产折旧之前预计的残值。 2、固定资产报废清理时,残值帐务处理 (1)将固定资产转出 借:固定资产清理(原值-折旧) 借:累计折旧 贷:固定资产 (2)结转残值时(暂不考虑残值变价收入) 借:营业外支出 贷:固定资产清理 财务固定资产折旧已经提完,原值怎么办? 折旧已提完,应停止计提该设备的折旧,设备可继续使用。即已计提完折旧但仍然使用的固定资产,不在计提折旧...账务上不需做处理,因为,既不需要计提折旧,也不需做固定资产清理处理。待设备报废时,做固定资产清理即可,即在报废时按固定资产清理处理账务。 借:固定资产清理(原值-折旧) 累计折旧 贷:固定资产(原值) 出售取得收入: 借:现金或银行存款 贷:固定资产清理 结转固定资产清理: 收益借:固定资产清理 贷:营业外收入 损失借:营业外支出 贷:固定资产清理

老师,我司员工25年10月报销了公司的办公场地租金6000元(租期是2025年5月-2026.4月),如何账务处理?
我是 我是卖方 因对方录错了价格 导致我们多开了票 对方多给了钱 当发现后已经好几年了 现在要退回部分钱 该怎么处理
计提工资的时候,个税包含在内吗
其他应付款-股东的金额可以转增实收资本吗?
老师我们是小规模纳税人,上季度销售商品成本发票在本季度收到了,但是比暂估的成本减少。暂估费用全部红冲以后产品重新入库,多结转的成本分录应该怎么做呢
老师,请问开了不征税发票,当月成本怎么做?
老师我都是出口企业,税局备案因为地址没备案上,在税局上也报了收入。其他的软件电子口岸和单一窗口申报吗?怎么申报
我们员工每天晚上会算加班工资,比如12月份加班7小时,按最低工资2490来算,按照1.5小时算,天数怎么按,公式是啥
老师,我司员工25年10月报销了公司的办公场地租金6000元(租期是2025年5月-2026.4月),如何账务处理?
2025年12月份购入的车辆,不超过500万能在2025年一次性扣除吗?
你好,这个表是这样的,本月如何做分录
你好,这个表是这样的,本月如何做分录
同学,你好。你们不打算处理是吧?提完折旧后,如果继续使用,先在账上挂着,账面价值为固定资产的残值。