借周转材料 贷银行 借制造费用贷周转材料

老师,生产车间买的一些刀具,然后买回来就领用,期间很快就报废了,这个前后过程如何做账务处理
老师,领用的原材料在生产过程中产出了不合格品, 我们公司目前的处理方式是,直接将产出不合格的用材料出库负数退回到仓库,然后再区分能返工后二次利用的和直接报废了不能用了的,我觉得这样不太合理,如果是直接报废的,就不用退回仓库,车间直接做报废,让产成品承担这部分成本,而可以返工的,可以退回到仓库,让供应商返工后再重新领用,老师,你看这样对吗?
老师,我们属于生产制造企业,是做印刷的,其中会涉及到油墨、溶剂等一些危化品,然后我们每年都会产生一些危险废弃物,例如擦拭过油墨的废布还有一些废旧刀片等等。这些废物要处理的话需要联系专业的回收公司处理,这里就会产生一些危废处理费用,像是这种费用,我要怎么进行账务处理啊?计入管理费用好像这跟生产的又有关系,计入制造费用他也不完全是生产的,我该计入哪里?
老师我们公司前期的正品还没出来,现在就是自己买了一些工具装了一些试用装,做市场的每天也领用,然后也会送给客户体验,现在就是另外装了一个示范包,做市场的需要购买了,收了一部分钱,但是这个就是一个做实验的小工具加一些材料,前期买这些东西都入了销售费用了,现在收了这一小部分的钱我要怎么做账务处理
老师,我想问下政府部门二级单位,在买车款没批下来的情况下,用了工资部分买了车,如何进行账务处理呢?然后等专款下来后又用于发工资怎么处理呢?问题是钱已经付了,这块我能不能现在就做支出,等款下来了我把支出调账成固定资产呢?后期发工资该如何处理就如何处理呢?或者有更好的办法处理吗?
年终奖和工资转账可以一起转吗
增值税预缴3个点的交成2个点了,怎么办
老师,公司资产报废或者资产出售要哪些单据入账?
老师,如果老板的奖金14万,他不填专项附加扣除,个税大概是多少?怎么算的
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老师,商品混凝土行业1月份开的发票是以前的业务,以前月份也有申报过未开票收入,可以开三个点吗
老师麻烦问下,上个会计10月份走了不干了,他9月份申报单位社保交了大病(个人)保险2470,(个人)养老,医疗,失业共5778.68元,我们是先交9月份先申报缴纳社保,10月20号发放9月份工资,10月份发放工资记分录是借 应付薪酬-工资 89027,贷 现金 80779(实发工资),其他应收款-社保5778.68元,其他应收款-大病2470,9月份他记分录 借 其他应收款(大病)2470,10月份发工资时候他就没通知人事扣个人大病,工资表里也没有显示扣大病,现在已经2026年1月份了,只能把大病在1月份工资里扣了,那这怎么调整分录
个人出勤扣款是在应发里面吗?属于税前工资的一部分吧
请问老师,报废的原材料计入营业外支出,还需要纳税调增吗?
董孝彬老师在线吗?还有个问题需要咨询
老师这个周转材料下面有明细吗
你好,二级科目,自己设置低值易耗品都可以的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。