你好 1. 是的 没有合同按照实际发生的金额来报印花税的; 是的

老师,请问一下我们是小规模纳税人,一个季度发票开超过30万印花税没有按50%减半了吗? 印花税我们是每次代开的时候都是按照那个代开的金额乘以万分之三然后再减半征收的,可是现在超过三十五他们还要另外再加收我们印花税。
老师下午好,公司一般纳税人7月份开票170万,没有合同,印花税要按照收入全额缴纳吗,,,以前都没有交过印花税,现在大家都在说金税四期的事情,,,所以说印花税要按照收入全额缴纳吗
老师,一般纳税人企业只要有收入 就要按销售额0.03%来缴印花吗,我现在的企业他们是贸易的,我看他们的外账都是按销售额的40%再*0.03%缴,但我上一家公司一般制造业,又从来没有申报和缴纳过印花税,所以我一直在这个印花税这一块纳闷
老师,咨询一下,印花税应该按照什么计算缴纳啊,我们单位是卖保健品的,销售一般是在为网络平台销售,也没有签合同啊,可以按照收入确认的金额计算缴纳印花税吗
老师你好,现在股权转让的印花税的话是按照股权转让合同的金额来算还是按照认缴出资额来算,比如说我认缴出资额是500万,我转给别人,实际上没有给对方费用,那我可以零元转让吗?还是说一定要写金额或者说是平价转让,有的人说,比如说我是认缴出资额是¥500万的我以1元或者是1万价格转让给对方,那我就是要交个人所得税20%吗,我交的这个印花税是按照转让的金额,还是按照认缴的金额来交印花税
请问一下老师,我的企业是做技术服务的,我目前有个项目,还没签订合同,还没开具销项发票,但我这个项目的下游成本费用发票也就是进项发票已开,开票日期是2025年,我想问一下,是否可以等我合同签订后开具销项发票了,也就是2026年再进行这张2025年的进项发票的抵扣呢?
老师好,物业公司非居民供暖收入是指什么收入啊?
老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借:管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发,又退回 收到款 借:银行存款1000;贷:其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借:其他应付款1000,贷;应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000,贷管理费用1000 哪里错了,怎么调整分录,现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000
一个公司 一个基本户,请问给对方付款,可以付到不同的银行吗 库存日记账 银行账 电子表有没有,发我一份吧
公司收到打官司的赔款,这种是否确认收入交增值税呢?账务应该如何处理 是销售合同打官司赔款,赔款按照13%交税还是按照6%呢
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:营业外收入3红冲 借:本年利润3(正数) 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
支票最低签发额为1000?是现金支票么?
老师,纳税申报系统,进项税额转出没有带出来,强行申报后还是显示申报不匹配,现在可开票额度为零,怎么处理呢?
你好老师,我们23年收入825万 元成本是1275万元税金及附加是6867元,管理费是187万元,财务费用是1176元,营业利润亏损638万元,因为买地皮,政府补贴686万元,导致利润总额是472万元,缴纳企业所得税是根据补贴的全额缴税还是净利润缴税
老师,我公司支出的地址费用,怎么写分录