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老师,咨询一下,印花税应该按照什么计算缴纳啊,我们单位是卖保健品的,销售一般是在为网络平台销售,也没有签合同啊,可以按照收入确认的金额计算缴纳印花税吗

2022-10-06 17:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-06 17:15

你好,按照你确认收入的。

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快账用户3373 追问 2022-10-06 17:17

如果我们与供应商的合同签订的框架合同,我能按照当月进货的库存商品金额作为计税依据缴纳印花税吗

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齐红老师 解答 2022-10-06 17:19

你好,库存商品加上主营业务收入都需要缴纳 印花税是双方缴纳的。

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快账用户3373 追问 2022-10-06 17:19

好的,明白老师

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快账用户3373 追问 2022-10-06 17:23

老师,再问一下哈,平台给我们开的信息技术服务费发票,还有推广费的这种,我们要缴纳印花税吗,如果缴纳是按照技术合同缴纳吗

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齐红老师 解答 2022-10-06 17:25

技术合同的需要缴纳

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快账用户3373 追问 2022-10-06 17:27

就是我不太知道这个属不属于技术合同,我们是在京东等平台卖东西,之后他们给我们开服务费发票,我们要缴纳印花税吗

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齐红老师 解答 2022-10-06 17:27

对方给你开的是什么业务的 信息技术服务需要,它属于技术合同。

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你好,按照你确认收入的。
2022-10-06
您好,是按照签订的购销合同来交印花税。
2022-07-25
您好,按销售数量×对应商品单价(含进项税),
2024-04-02
同学你好 这个可以的哦
2022-09-08
你好 ;  你们是买来使用过销售的; 按照你进项发票的大类来开票哈 ;     保证一致  ;   2.   你们抵扣过进项税的按照13% ;    
2022-08-03
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